借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
我公司有一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù),分錄:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 這個(gè)稅額沒有繳納。那怎么平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目呢?
老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來(lái)后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來(lái)7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來(lái)還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來(lái)了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯樱栽斐蛇@樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師,11月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,把增值稅科目結(jié)平了,留抵的稅額還需不需要做分錄呢
公司注銷,增值稅報(bào)表有留底稅額我處理了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那分錄應(yīng)交稅費(fèi)科目怎么做平啊?
你好老師,這月發(fā)生了留抵抵欠稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄。我前面做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 那后面怎么做呢,轉(zhuǎn)出這里有余額怎么處理可以平
代買購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來(lái)說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬(wàn)要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費(fèi),過路費(fèi)維修費(fèi)這些想在公司報(bào)銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務(wù)局做股權(quán)變更是不是等法人賬號(hào)
股票回購(gòu),借“庫(kù)存股”,貸“銀行存款”,庫(kù)存股是股本的備抵科目,庫(kù)存股增加,所有者權(quán)益減少。 發(fā)放現(xiàn)金股利,借記“利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利”,貸“應(yīng)付股利”,減少了未分配利潤(rùn),所有這權(quán)益減少這段說的對(duì)不對(duì)老師。庫(kù)存股在借方為啥所有者權(quán)益減少呢。
老師,想請(qǐng)教采用分批成本法核算成本時(shí),辦什么通常說月末是沒有在產(chǎn)品?月末有沒有在產(chǎn)品在我理解是無(wú)法計(jì)劃來(lái)的吧,月末那邊剛好全部完工了就是完工了,工作量大沒完工加班加點(diǎn)也沒完工都是很正常的,為什么說通常月未無(wú)在產(chǎn)品呢?能舉具體易懂例子說明嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額45050.94 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1092 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額23111.17 貸:應(yīng)交稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅23031.77
就轉(zhuǎn)移到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的科目了?可是按照您說的分錄又轉(zhuǎn)移到 增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)的科目沒有平啊?
你好,你這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完畢了。
可是應(yīng)交稅金科目還是有余額的,計(jì)入管理費(fèi)用?還是營(yíng)業(yè)外支出?
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?
您說的分錄就是重復(fù)的了,應(yīng)交稅費(fèi)沒有平
存貨已經(jīng)沒有了,是不是計(jì)入管理費(fèi)用?
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅,你當(dāng)時(shí)發(fā)生額的不對(duì)。
金額在貸方,你看一下你直接就是結(jié)轉(zhuǎn)的。