你好,學員 借銀行存款580000 資產(chǎn)處置損益98023.94 累計折舊401838.2 貸固定資產(chǎn)1068600 應交稅費應交增值稅580000/(1%2B3%)*2%=11262.14
老師您好!2021年11月份政府給我們撥款939萬購買20輛公交車,現(xiàn)在無償劃撥給城頭公司,他們按評估價值入賬,我們按賬面價值核銷資產(chǎn)。那么請問老師無償劃撥出去,需要交增值稅或企業(yè)所得稅嗎?具體分錄該怎么寫麻煩老師在給發(fā)一下,剛才不小心給刪除信息了謝謝老師
老師您能具體寫下分錄嗎,賣掉這輛車的車款58萬,固定資產(chǎn)原值1068600,累計折舊是401838.2,然后我們是賣的二手車,當時收到是普票,沒有抵扣進項稅
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬,累計折舊401838.2,資產(chǎn)凈值666761.8,資產(chǎn)原值1068600,然后現(xiàn)在按照3%減按2%繳納增值稅,麻煩老師給我寫下具體的分錄,包括分錄后面的金額,謝謝老師
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬,累計折舊401838.2,資產(chǎn)凈值666761.8,資產(chǎn)原值1068600,然后現(xiàn)在按照3%減按2%繳納增值稅,麻煩老師給我寫下具體的分錄,包括分錄后面的金額,謝謝老師
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬,累計折舊401838.2,資產(chǎn)凈值666761.8,資產(chǎn)原值1068600,然后現(xiàn)在按照3%減按2%繳納增值稅,麻煩老師給我寫下具體的分錄,包括分錄后面的金額,謝謝老師
老師好,總分公司之間借款期限稅務局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費用,但是發(fā)票暫時沒有回來。會計做賬的時候借:應收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來的時候借:費用 貸:應收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個問題,今天在會計聊天的時候,他們提到‘特殊性稅務處理’這個詞。想了解一下這個是什么,什么情況下要去做這個,做這個對企業(yè)有什么影響。第一次聽說這個所以想了解一下。
老師 我想請教下企業(yè)所得稅申報時自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發(fā)費用金額 還是等于加計扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個專票我要怎么處理?賬務和稅務應該怎么處理?對應的收入合同和發(fā)票也還沒開出來
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點報損,分錄借:待處理財產(chǎn)損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業(yè)外支出10萬,貸:待處理財產(chǎn)損益10萬,現(xiàn)在想恢復,低價銷售怎么做分錄,是借:待處理財產(chǎn)損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:待處理財產(chǎn)損益-10萬嗎
財政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務費,再把延保服務費付給廠家。然后廠家再給我們返點。應該怎么做賬?
老師,中級會計固定資產(chǎn)這節(jié),講到付款時間超過正常信用條件分期支付時會有未確認的融資費用,在攤銷未確認融資費用時有時候計入財務費用有時候說會計入資本化,請問怎么區(qū)分計入這兩種的娜一種呢,如果計入資本化,能計入哪個科目呢麻煩老師解答下這兩個疑問
沒有固定資產(chǎn)清理嗎老師
可以走固定資產(chǎn)清理 也可以不用的,學員
那固定資產(chǎn)清理您幫我寫下分錄把老師
好的,學員,稍等,老師寫給你
借銀行存款580000 貸固定資產(chǎn)清理580000-11262.14=568737.86 應交稅費應交增值稅580000/(1%2B3%)*2%=11262.14 借累計折舊401838.2 固定資產(chǎn)清理666761.8 貸固定資產(chǎn)1068600 借資產(chǎn)處置損益98023.94 貸固定資產(chǎn)清理98023.94