同學你好 原分錄負數紅沖就可以了
老師,賬務上計提實收資本印花稅時,比如實收資本30000,印花稅是直接*萬分之2.5=7.5 計提時:借:稅金及附加7.5 貸:應交稅費-印花稅7.5,交時:借 應交稅費-印花稅 貸:銀行存款7.5
你好,2023年小規模納稅人增值稅優惠百分之3降到百分之1.如果1月份開具發票80萬具體做賬是,借:銀行存款80萬貸:主營業務收入79.2萬應交增值稅0.8萬對嗎?
您好老師,我們公司3月份繳納公司注冊資本的印花稅1250元當時做賬分錄的時候 借:稅金及附加——1250元 貸:應交稅費——應交印花稅——1250 借:應交稅費——應交印花稅——1250 貸:銀行存款——1250 6月份這筆錢稅務局退到公司賬號這個怎么分錄
4月份支付印花稅80萬:賬務處理,計提印花稅:借:稅金及附加 80萬,貸:應交稅費80萬 繳納 借:應交稅費 80萬,貸:銀行存款80萬 8月份收到稅務退回的印花稅60萬怎么做賬務處理。
小規模公司,4-6 月銷售收入 25 萬,印花稅是 25 萬*0.3‰/2=37.5 么? 會計做賬是 6 月計提印花稅 7 月繳納印花稅么? 借:營業稅金及附加—印花稅 37.5 貸:應交稅費—印花稅 37.5 7 月 繳納印花稅時: 借:稅金及附加 37.5 貸:銀行存款 37.5 會計分錄這樣對么?
老師,為什么那個差額開票系統,扣除發票可以重復選擇呢
老師那簡易計稅只能扣除分包成本嗎?采購的其他材料,機械郵費不能扣除嗎
老師,請問一下個人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了,員工離職了,公司自己承擔這個是不是?調在營外支出,借營業外支出,貸應交個稅
拼柜出口,一個提單,2個報關單,一單別人的,一單自己的,稅局要求拿到拼柜別人報關單,人家商業機密不愿意給,這樣情況怎樣處理?
老師成本票如果我們開全額開票的時候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發票,做借主營業務成本,借應交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發票稅額直接確認應交增值稅銷項稅額就可以了如果公司所有項目都是簡易計稅是不是也不能混淆扣除
老師,被辭退是不是走的那天工資當場結清,我記得初級經濟法里是這么說的
勞務派遣公司按什么確認收入
小微企業怎么認定,或者認定標準是什么,老師
老師,工商年報,公司只有營業執照,沒有經營,沒有稅務登記,企業資產狀況信息怎么填
員工休產假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計提稅前工資,實際尚未發放。現員工收到社保直接打入的生育津貼,請問如何賬務處理生育津貼這部分金額
只回沖60萬吧
對的 退多少紅沖多少