你好,是的哦嗯嗯額
增值稅專用發(fā)票,那個(gè)開紅字發(fā)票不是寫申請(qǐng)書嗎,如果對(duì)方?jīng)]有抵扣,咱就把那個(gè)藍(lán)字發(fā)票收回來(lái),然后開紅字發(fā)票沖紅寫申請(qǐng)書,然后開紅字發(fā)票,這個(gè)我知道,但是如果對(duì)方抵扣呢?如果對(duì)方已經(jīng)入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來(lái)了,然后咱們開紅字發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)入賬了,咱就原票是不是收不回來(lái)了,這個(gè)情況我沒遇到,怎么辦?
老師,請(qǐng)問專用發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了其中一部分,我方開了對(duì)應(yīng)一部分的紅字信息表,這發(fā)票還剩下一部分能不能留存抵扣
老師,上月開了專票對(duì)方抵扣了,這月說(shuō)產(chǎn)品名稱不對(duì)讓開紅字沖銷,然后再開一個(gè)同金額專票,請(qǐng)問對(duì)方上月的抵扣了這原來(lái)專票還用退給我們嗎?還是說(shuō)退不退都行呀?
老師,一張發(fā)票上的一個(gè)產(chǎn)品開錯(cuò)了可以部分紅沖嗎?具體怎么操作呢,對(duì)方已抵扣了,部分沖紅原發(fā)票還能要回來(lái)嗎?
專用發(fā)票沖紅一部分后還可以抵扣嗎?就是說(shuō)有一張專用發(fā)票跨月了需要沖紅,但是只沖紅一部分。需要抵扣后沖紅還是不要抵扣。沒有抵扣直接沖紅一部分,會(huì)影響后面的抵扣嗎?
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2024年有存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備所以放在了營(yíng)業(yè)外支出。那我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候存貨跌價(jià)準(zhǔn)備需要填寫在哪些表?怎么填寫
請(qǐng)問老師利潤(rùn)表季度申報(bào)的報(bào)表本期金額是季度金額還是本年累計(jì)金額啊?
你好,我們收到一筆專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,是不納稅收入,稅務(wù)局要求獨(dú)立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí)該怎樣記賬呢 比如支付購(gòu)買固定資產(chǎn) 日常設(shè)備維修費(fèi)怎樣記賬
老師您好 我想問下財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào) 是幾月份的
老師:固定資產(chǎn)清理,比如原件5萬(wàn)。折舊了3萬(wàn),收回報(bào)廢殘值4900元。這種會(huì)不會(huì)交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個(gè)月銷項(xiàng)金額41500,開多少比例的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)適合
職工薪酬(填寫A105050)怎么埴寫與個(gè)人所得申報(bào)有關(guān)系嗎?
老師請(qǐng)問一下,公司與第三方有資質(zhì)科研院所合作研發(fā)的項(xiàng)目款項(xiàng),總款批下來(lái)打到公司賬戶上了,現(xiàn)在付部分款項(xiàng)給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用嗎?
我是銷售方,跨年發(fā)票金額多開了,現(xiàn)在需要部分沖紅,是我這邊開具紅字信息表,等對(duì)方確認(rèn)后,再開具紅字發(fā)票嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,假設(shè)匯算清繳前取得去年手續(xù)費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)未分配利潤(rùn)還是費(fèi)用科目?匯算清繳表怎么調(diào)