您好 請問藍(lán)字發(fā)票您已經(jīng)認(rèn)證抵扣了吧
老師請問我24號才入的職,他們的工資表都還沒算好,現(xiàn)在人事算好了確叫我簽字,其實漏洞百出,老板又逼著讓我復(fù)核簽字,而且等著發(fā)工資,本來他們20號發(fā)工資,其實是他們之前的工作,我不簽也不是,簽也不是!簽了老板又到處挑毛病!該如何面對呢?
老師,審計18章完成審計工作,為什么有評價錯報的內(nèi)容啊?都已經(jīng)完成審計工作了,才來評價,不是已經(jīng)晚了嗎?不應(yīng)該在審計過程中,就應(yīng)該去評價錯報嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫(yī)保核基數(shù),是核2023年的還是2024年的
1.民間非盈利組織上一年度多計提了48萬業(yè)務(wù)活動成本,在本年度怎么沖銷,會計分錄要怎么做? 2.民間非盈利組織上一年度少計提所得稅了,本年度怎么補(bǔ)計提會計分錄怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費(fèi)用票還是進(jìn)項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業(yè)想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進(jìn)口來的生鮮驢肉馬肉在國內(nèi)的流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項票9.5萬元就可以了。
就是還沒有抵扣
上個月對方開了配件發(fā)票,我沖了其中一部分,現(xiàn)在找不到發(fā)票認(rèn)證
您沖了 對應(yīng)的藍(lán)字就找不到的 而且您沒有認(rèn)證抵扣的話 紅字發(fā)票信息表也不該您開具 應(yīng)該對方開具
我只是沖其中一部分
只是沖其中一部分? 您沒有認(rèn)證抵扣 也不該您開具 而且也是一樣的整張發(fā)票會找不到的
找不到我就抵扣不了
是的 所以是您操作有誤啊? 不該您紅沖部分的
對方讓我操作了
您沒有勾選認(rèn)證抵扣之前 應(yīng)該對方自己操作的?
老師,那發(fā)票中的其他明細(xì),是可以做我們進(jìn)項的對嗎
您勾選不到?jīng)]法做進(jìn)項啊
那需要對方重新全部開給我嗎
是的?需要對方重新全部開給
然后我抵扣后再開紅字信息給他嗎
因為對方開出來就要報稅,他們也不會多開給我
前面您沒有開具的紅字發(fā)票信息表差額 讓對方開具紅字 然后開個藍(lán)字發(fā)票給您勾選抵扣 不要再開紅字信息了
對方說她們開了,我們只沖一部分,剩下一部分他們也交稅了
那對方開具紅字發(fā)票沖回來啊?
對方?jīng)_哪張發(fā)票,不是當(dāng)月開的發(fā)票由對方開紅字發(fā)票嗎,她們開了我們不就又沒有發(fā)票了嗎
對方把您沒開的差額開紅字 然后給您開藍(lán)字抵扣啊 只要您沒認(rèn)證抵扣的 都是對方開紅字