您好,是的,需要填寫減免稅申報表
稅控盤技術服務費全額抵扣的280,在報表的時候是否要填寫增值稅減免稅申報明細表
老師好,本期體檢稅控盤技術服務費280元,需要同時填寫附列資料四稅額抵減情況表和增值稅減免申報明細表嗎? 謝謝了
老師, 有稅控服務費280抵扣的時候, 是填寫增值稅減免申報表還是稅額抵減情況表呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師 請問抵減280的時候分錄該怎么做呢
您好,同學 按規定抵扣應納稅額時:借:應交稅費一應交增值稅(減免稅款) 280貸:管理費用 280
好的 老師 我再減免稅立填了280,但是增值稅并沒有減小280.是什么愿意
老師 主表還要填23行,已經填了 , 但是抵減情況表填哪幾欄呢
您好,同學,截圖給我看下呢,時間有點晚了,明天白天你聯系我啊,協助你填報
老師, 麻煩幫我看下, 280這樣填寫對嗎?第一張是附表四, 第二張是主表
主表應納稅減征額 附表四本期發生額、實際抵扣金額 減免明細表本期發生額、實際抵扣金額 你需要交多少稅款?
老師 發您的圖片能看到嗎?主表已經自動減掉280了
你需要交多少稅款在主表里面,這里看不到 你抵扣的這個金額不能大于你需要繳納的稅款。 就是需要交稅才能抵扣。