跟什么科目無關,只跟是否增值稅的業務有關?
老師,我們剛剛發現去年有一張確認收入的憑證,科目寫錯了。 正確的應該是: 借:預收貨款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 但是錯誤的寫成了 借:預收貨款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 但是錯誤的寫成了 借:預付貨款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 請問現在應該如何訂正?
老師請問,確認收入是涉及到主營業務收入和應交增值稅(銷項),那如果把主營業務收入這個科目改成其他業務收入,還會有增值稅(銷項稅額)嗎?
老師未開票收入繳納增值稅放到未開票銷售額銷項稅繳納增值稅,那么這個未開票收入做到利潤表的營業外收入里面對吧? 第二個問題,增值稅主稅里本年累計銷售額就是包含主營業務收入和其他業務收入還有營業外收入對吧
借:主營業務成本 貸:庫存商品這筆會計分錄是確認收入時即 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)時確認的還是月末再確認
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
在我們經營范圍內的其他業務收入也同樣是要交增值稅的對吧?
是的,涉及增值稅業務的都要交增值稅的
好的明白謝謝老師
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