你好,不管怎么發,只要是要做賬稅前扣除,就得申報個稅哈
沒有人在這個公司領工資,就不用工資申報,就是工資零申報 如果是沒有收入的狀態下,可能沒有經營,就可能不會產生工資的費用。老師是不用報還是隨便填一個人,工資為0就行了 還有我們需交印花稅嗎
老師,公司請的零時工幾個人工資,負責人自己給付了,可以讓負責人去稅務局代開發票然后報銷是嗎?不用再走個稅申報了吧
老師 1.公司無員工是不是必須在個稅系統申報一個人?而且不發工資 如果申報只能零申報了? 2.如果必須申報一個人 是不是必須法人 還是法人之外一個人就可以? 3.如果把現在零申報的某人換掉,直接重新在系統填寫資料就可以了嗎?還是必須跑現場遞交資料?
老師,如果個稅零申報了,工資是不是就不能走公戶發了?去備用金發可以嗎?
請問用公戶發了員工工資,可以不申報個稅嗎,有什么風險,如果員工想少交個稅,工資可不按公戶發的金額申報不
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
老師,那有什么補救措施嘛?已經零申報了,但是有三個試用期的工資已經計提了
就是更正申報,據實申報個稅
老師,在哪里更正申報呀?
個稅更正申報流程https://www.sohu.com/a/354180605_701095
感謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。