您好,多計(jì)管理費(fèi)用利潤(rùn)總額少了100,凈利潤(rùn)少了100*85%,這個(gè)凈利潤(rùn)有10%和90%分別為盈余公積和未分配利潤(rùn)
老師 23 題 我看答案都不懂什么意思 括號(hào)里的(1+3%)是什么
老師,這道題應(yīng)該是什么思路啊 答案我完全看不懂
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題答案是什么意思,沒(méi)看懂
答案看不懂,解題思路是什么?
老師,這個(gè)題是什么意思呢,答案的解釋看不太懂
老師,a公司法人王東替b公司現(xiàn)金付貨款520給c公司,c公司給b公司開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票502,最后b公司把貨款502付給a公司的公戶(hù)上了,分錄要怎么寫(xiě)
老師你好,我是人力資源公司的,我們代收了甲方派遣人員工資里的餐補(bǔ),甲方說(shuō)要我們直接打給他們采買(mǎi)供菜的公司,金額比較大,而且是長(zhǎng)期的,這樣的話我們需要問(wèn)這個(gè)賣(mài)菜的公司要發(fā)票嗎?這樣合理嗎?
車(chē)間員工的工服計(jì)入什么
公司賣(mài)酒了 分錄借應(yīng)收賬款貸銀行存款。 賣(mài)酒后收錢(qián)了,借銀行存款貸應(yīng)收賬款? 這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
老師你好,我公司下面有2個(gè)子公司,每月合并報(bào)表,4月1號(hào)對(duì)下屬一個(gè)子公司的股權(quán)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓?zhuān)?月的合并報(bào)表應(yīng)該怎么處理呢
個(gè)人的文物給公司使用,公司取得的所得分給個(gè)人,按照什么交個(gè)人所得稅
24年發(fā)票計(jì)提,25年支付,發(fā)票計(jì)提多了一點(diǎn)。 匯算清繳,賬載按計(jì)提數(shù),稅收按支付數(shù)。然后25年憑證先沖一張以前年度損益調(diào)整,然后正確計(jì)提一張,這樣做可以嗎
公司沒(méi)有收入,租賃政府景區(qū),投資裝修民宿酒店,簽訂專(zhuān)修合同,需要申報(bào)印花稅嗎?
我想問(wèn)下,今年5月31日票開(kāi)不進(jìn)來(lái)怎么辦?
老師企業(yè)(一般)出租辦公樓,請(qǐng)問(wèn)交什么稅,怎樣標(biāo)準(zhǔn)
明白了,老師,增加兩個(gè)百分點(diǎn)是啥意思啊?
親愛(ài)的您好,這個(gè)具體的題能讓我看一下么,因?yàn)橛腥苏f(shuō)2個(gè)百分點(diǎn)我們理解的不一樣,我想看具體的題來(lái)說(shuō)
老師,看看這個(gè)題,那個(gè)百分點(diǎn)我順眼看了一下沒(méi)在意,我想問(wèn)這個(gè)題的20和30是不是營(yíng)業(yè)外支出和減值?為啥這兩個(gè)值需要加上?是稅法不允許稅前抵扣才加上的嗎?那個(gè)折舊是稅法允許才能減去是么?
利潤(rùn)總額和應(yīng)納稅所得額是一個(gè)意思嗎?它們之間有什么不同呢?
您好,1.利潤(rùn)總額和應(yīng)納稅所得額不是一個(gè)意思,利潤(rùn)總額是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果,是屬于會(huì)計(jì)核算的范疇;而應(yīng)納稅所得額是計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù),是稅法的范疇 2.這個(gè)題的20和30 是減值和罰款,稅法不認(rèn)的,要加上來(lái)
老師,利潤(rùn)總額乘以企業(yè)所得稅稅率等于凈利潤(rùn),應(yīng)納稅所得額乘以企業(yè)所得稅稅率等于企業(yè)所得稅費(fèi)用嗎
您好,是的,是這么理解的
我不理解這個(gè)題里的公允價(jià)值變動(dòng)所形成可抵扣暫時(shí)性差異,它為什么不影響當(dāng)期應(yīng)納稅所得額?
您好,當(dāng)期應(yīng)納稅所得額就是我們會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算的所得稅,簡(jiǎn)單的說(shuō),可抵扣暫時(shí)性差異就是本期應(yīng)交納稅款,以后可以抵減的,本期按會(huì)計(jì)利潤(rùn)要交多少就交多少,如果是永久差異會(huì)影響當(dāng)期應(yīng)交所得稅的。