您好,同學,請稍等下
老師:我們是購買方,匯算清繳的時候發現進項發票錯誤,已抵扣,所以開了紅字信息表給銷方,銷方開了正確的發票過來!我當月需要做賬嗎?還有勾選平臺現在有進項發票的信息,我應該怎么操作
老師,您好,因退貨收到了供應商開具的紅字發票,之前藍字發票時選擇的是不抵扣勾選,現在的紅字發要抵扣勾選平臺上沒有顯示,應該如何處理
老師好,請問機動車一般納稅人,供貨方開具的專用發票我方未抵扣,后面供貨方又開具了紅字發票,我方在勾選平臺看不到之前的正數發票了?這是什么原因?
老師,因為之前幾個月有發現發票開錯,要求對方重新開票,問題是之前開的發票已抵扣,那么我現在收到正確的發票和紅字發票,我在稅務平臺需要如何操作?因為我在勾選平臺有看到正確的進項發票,但沒有紅字發票。煩請老師告知,謝謝!
外貿企業,2月份收到的進項發票,發票已做退稅勾選確認,發票已認證已稽核,現在發現發票錯誤,稅退不了,對方要沖紅,重新開具,之前勾選確認的發票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
個人的車租給企業開什么發票?全部稅率加起來有多少?涉及哪些稅??2025年廣東惠州。
酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計入成本和長期待攤費用500萬,又部分供應商裝修貨款未支付也未開票掛帳。今年4月發現部分裝修費用需要計入房產原值,其中包括未開票掛帳的內容。 問題1、需要計入房產原值,但已經記入成本和長期待攤費用的裝修款部分,如何賬務處理? 2、需要計入房產原值但未開票的裝修內容,需要暫估入帳嗎?暫估不準確怎么辦?
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給我們,所以不知道對方開票了,但是肯定入不了賬,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
之前會計沒有錄入固定資產信息,在進行固定資產錄入,有個資產已經提完這折舊還有殘值,使用狀態類別要怎么選擇
研發部門在外面餐費計入研發費用里面人工費嗎
老師我填5080表的長期待攤費用,我給您發的截圖,怎么取數填寫呢
挖礦填海的工程用什么科目,有什么稅
跟老板換現金,要做哪個科目
出口,合同和發票品名很多,規格發票沒有寫,報關的時候可以把全部的品名開成一條嗎
職工薪酬支出及納稅調整明細表,里面的工會經費支出是上交稅務局的工會經費嗎
你們單位已經認證了,開了紅字信息表,附表二進項轉出20行里面填寫就可以的啊,不需要勾選,然后新的發票可以正常勾選。
但是不能底本月的增值稅是嗎?
你好,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發票。 紅字發票,你在附表二申報的時候進項轉出,賬上也做進項轉出,然后重新收到的正常認證就可以了。 紅字信息表是在幾月份開的?
紅字和正確的發票都是8月份開的
那你在八月份進項轉出,然后在九月份申報的時候做進項轉出,表二二十欄里面。進項轉出的不需要勾選。
重新開的票可以勾選,負數只是在申報及做賬時要轉出,我的理解是一正一負剛好相抵不能再抵扣增值稅
對的,是的,但是你正確的藍字發票需要勾選。 一個進項轉出一個做進項。
收到,謝謝老師
不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦