同學(xué)你好 對(duì)的 需要做賬的
老師 我們是購(gòu)買方,然后發(fā)票錯(cuò)誤了但是做了抵扣,后來(lái)銷售方給我們開了新發(fā)票,新發(fā)票也做抵扣了,但是錯(cuò)誤的發(fā)票也做了抵扣,現(xiàn)在怎么弄?是購(gòu)買方開紅字信息表給銷售方,然后銷售方開籃字表給我們還是負(fù)數(shù)發(fā)票給我們?
我們是購(gòu)買方,收到了發(fā)票,做了抵扣,但是發(fā)票錯(cuò)誤了,現(xiàn)在我們需要開紅字信息表給銷售方 ,然后銷售方給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票還有正確的發(fā)票嗎?
我是購(gòu)買方 發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)內(nèi)容有錯(cuò)誤 想開正確的 我購(gòu)買方邊出紅字信息表 下個(gè)月報(bào)稅是不是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師:我們是購(gòu)買方,匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤,已抵扣,所以開了紅字信息表給銷方,銷方開了正確的發(fā)票過(guò)來(lái)!我當(dāng)月需要做賬嗎?還有勾選平臺(tái)現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的信息,我應(yīng)該怎么操作
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我公司購(gòu)買材料,進(jìn)項(xiàng)票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字,我開了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司未開紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開紅字發(fā)票給我,我在開紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
老師,具體我怎么做賬
同學(xué)你好 做藍(lán)字分錄然后再做紅字分錄