您好 在未開票收入欄次填1萬對應(yīng)的負數(shù)就可以了
7月份增值稅附加稅以前同事少申報了,要11月申報補上,申報表上可以補申報嗎?11月又沒有開票收入
老師,我司1月有一筆未開票收入,1月入賬和2月申報1月份增值稅的時候收入金額錯了(少報了幾百塊),是要更正1月份申報表呢還是3月申報2月收入的時候把少報的收入補申報就可以了
12月份,未開票收入已經(jīng)申報了,1月份補開了發(fā)票,4月份申報第一季度的增值稅的時候,怎么填,季度未超30萬
老師,7月份租金收入少開了1萬,我申報了未開票收入的增值稅及附加稅,8月份補開了1萬的租金發(fā)票,那我申報表怎么申報啊
2月未開發(fā)票收入10萬,我3月申報2月的增值稅報表中填未開發(fā)票收入是10萬,3月開了發(fā)票10萬,未開發(fā)票收入是15萬,那我四月份申報怎么填未開票收入金額是多少,而未開票收入15萬會在4月份開,那5月申報4月的又該怎么填
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產(chǎn)那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務(wù)成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
那我8月補開了發(fā)票,這樣申報,票表比對過得了嗎
已開發(fā)票那欄次的銷售額和銷項稅都不填?
不應(yīng)該是開具發(fā)票的銷售額和銷項稅整數(shù)填列,未開具發(fā)票的銷售額和銷項稅負數(shù)填列
8月補開了發(fā)票,這樣申報,票表比對過得了的?? 8月份開具的發(fā)票正常填在開票欄次啊 一正一負抵消后為
好的,感謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問