你好,消費的時候贈送的和充值的分開消費還是怎么了?
老師,請問下,餐飲公司會員卡辦理時充值贈送的金額計入做賬:借:銀行存款 銷售費用 貸:預收賬款,客戶消費時:借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅,那就是說贈送的部分也是要交增值稅的是嗎?
老是,我公司是小規模企業,開辦時欠人貨款一萬元,現在想用在我公司充值會員卡,正常充值一萬元送一千元,我是要點現金充值嗎?用來抵貨款(會員卡金額一般都是客人消費了才會結轉成收入)我的分錄要怎么做呢?
老師晚上好,我們是餐飲行業,店里有三位股東,現在有兩位要撤資,截止到2021年1月份賬面上現金余額為119272元,應收賬款為234400,預收會員卡充值(現金值93260.27元)(贈送值5697.73元)未消費,應付賬款為21242元,利潤為169967.73元,另外兩位股東要撤資的話,該怎樣分配?謝謝
你好,我公司是做體育行業的,小規模企業,屬于服務行業 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入? 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?因為之前的會計賬很亂,開的發票也對不上,不知道是誰開的發票。在計提增值稅的時候還有其他方法么?
老師,請問一下,我公司為KTV行業,有會員卡充值贈送的業務,例如:會員現金充值1000元,贈送金額為200元,我做分錄為 借:庫存現金 1000元 銷售費用 200元 貸:預收賬款 1200元 在會員消費的時候消費了500元, 消費我怎么做分錄 不考慮稅務問題
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導入的
老師你好,請問學堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發票回來了,本月直接計借應付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現代服務*服務費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務處理呀?
你好,請教下制造業做內賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發票附在哪里合適
企業年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業外收入還有營業外支出的話需要所得稅匯算清繳調整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發票,應該記入什么科目呢?