對的,是的,是這么做的。
老師你好,今年12月我收到房租款30萬,這次房租是包含今年11月到明年5月份房租,11月房租我已經確認了收入,申報繳納了增值稅,計入其他應收款—房租。 本月我收款的賬務處理: 借:銀行存款 30萬 貸:其他應收款-45000(11月房租) 預收賬款-房租 233944.95 應交稅費—增值稅 21055.05 本月確認房租收入: 借:其他業務收入 46788.99 貸:預收賬款 —房租 467788.99 請問這樣處理可以嗎????
你好老師,我想咨詢下房地產預收增值稅的會計處理科目及流程 1,預繳階段借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款等 2、 結轉時借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅 我想問的時 在確認收入的時候借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費這里是寫應交稅費-未交增值稅,還是應交稅費-銷項稅額呢,求老師解答
老師,我們一次性收到3年的房租 303萬 。我理解的 會計做賬:借:銀行存款 303 貸:預收賬款 200 主營業務收入 100 應交稅費-應交增值稅 3 這個是做賬 。增值申報收入300萬 繳納增值稅3 企業所得稅申報收入100 我理解的對不?
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發票:借:應收賬款(紅字)貸:主營業務收入(紅字)貸:應交增值稅~銷(紅字)再按開具的發票做一筆正確分錄:借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?
老師,您好。昨天聽小規模納稅人報稅課時,月收入小于10萬元可以免交當月增值稅。請問所免的增值稅額,應該如何做賬?比較收到收入時,借:銀行存款103;貸:主營業務收入100;貸:應交稅費-應交增值稅3;但不用交稅的3元增值稅如何處理。請老師指導一下,謝謝
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
營業收入=收入*()-固定資產,
老師,申報企業所得稅,營業收入成本,利潤總額,都是填寫以萬元為單位,還是元?
怎么算稅負率?怎樣知道自己交的稅是否達到了規定的稅負率?各個行業的稅負率是多少啊
一千多塊錢的手機入什么科目,新開了一家小規模商貿公司,規模小,東西少,幾百塊的打印機都入固定資產了,所以想問問手機入什么科目,是一次性入銷售費用還是入固定資產折舊?
請問老師,企業所得稅匯算時的職工薪酬應該填應發工資還是實發工資?
老師請問一下,個稅申報上這里的基本養老保險填的是個人部分還是公司買的這部分
老師,這筆分錄到下月15號前報稅交稅分錄怎么寫,是這樣嗎:借:應交稅費-應交增值稅152827.52,貸:銀行存款152827.52還是 借:應交稅費-未交增值稅152827.52 貸:銀行存款152827.52