您好,您八月份就是一般納稅人了嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
要是的話八月份增值稅就按照一般納稅人那樣計提
是的,我之前小規模說我開有發票,那我繼續入賬的話,是今年沒有開個票之前有開,但是金蝶這邊會有增值稅的數據,這個8月份的入賬的話就是一般納稅人的增值稅了,到時候會有小規模的數據,到時候會有影響嗎
肯定是會有影響,金蝶也得按照一般納稅人入賬
那到時候進項會對得上,只有銷項是對不上的,應交稅費稅金對不上,對嗎,只有明年的話,數據結轉之后才會對得上下一年的是嗎
是的,那您肯定是有可能對不上的
只有今年的增值稅數據是對不上了,那只有是明年的數據對得上了,那只有自己知道了,
對錢那你自己要弄清楚了才行
好的,謝謝老師耐心的講解
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝