您好, 是的,附加稅是減半征收
老師,小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅是不是減半征收?
老師,附加稅減半征收的標準是多少,還有小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅征收稅率和標準是多少
老師,現(xiàn)在小型微利企業(yè)印花稅是不是減半征收
老師,印花稅現(xiàn)在不是減半征收嗎,小型微利企業(yè)中
老師,現(xiàn)在小型微利企業(yè)附加稅是不是減半征收啊
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養(yǎng)老保險是當季數(shù)值還是1到6月底的累計數(shù)值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產(chǎn)負債表平衡
就是7%的城建稅是3.5%?
是的,是的,就是你說的這樣的
老師購銷合同印花稅是好多呢?
是不是也是減半 以后 征收萬分之1.5
印花稅也是減半,減半 以后 征收萬分之1.5