對票據的勾選抵扣也就是對增值稅稅款的繳納,沒有影響
老師好,請問增值稅發票貨物名稱開票有什么要求嗎?需要開到具體的名稱嗎?例如:買了一個花灑,工廠開票是:金屬制品*五金件。賣給客戶也按這個開,但是客戶說不符合規定,一定要開成名稱帶“花灑”的,這樣我進項跟銷項開的名稱就不對應了,如果不帶“花灑”會不符合稅局規定嗎?求老師解答一下,謝謝。
老師,我想問一下,就是我們不是出口型企業嘛,然后那個我們也有部分一個內銷,內銷呢他們也是出口的,但是他們要的都是增值稅專用發票,因為他們也用來做退稅嘛,但是開的時候也沒去了解那邊是小規模呀,還是什么個體戶,然后我們開了幾家,他這個專票,因為他用來就是出口退稅嘛,他是不是系統里面也都要做一個那個進項的抵扣啊,老師我擔心的是也不知道他是什么樣的一個企業,他要是不在系統里做這個進項的抵扣,那是不是就會形成一個滯留發票呀,對我們公司是不是有影響啊?
請問發票進項名稱和銷項名稱不太一致有影響嗎,有以下兩種情況 一:假設進項名稱為,(貨物名稱:*皮革面料制品*毛衣)(規格型號:G82H) 由于新來開票員對商品不熟悉,并且公司沒有相應文件,開票員銷項發票開成了(貨物名稱:*皮革面料制品*衣服)(規格型號:毛衣)進銷項的稅收編碼一致 二:由于同一商品的供應商不同,供應商開具過來的稅收編碼有差異,開銷項發票時,取其中一個稅收編碼開具,這是否可行
老師您好,增值稅專用發票單位是平方米,數量可以開0.24或者53.7這種帶小數的嗎?另外想問一下我們采購的商品是不銹鋼產品,進項和銷項的商品名稱一致但是規格型號不一致有影響嗎?
就是進項票據貨品都帶著規格型號,銷售客戶要求銷項同一貨品名稱但不帶規格型號,請問老師,這樣對票據的勾選抵扣也就是對增值稅稅款的繳納有影響嗎?
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點
也就是原則上最就好是銷項對應進項,同一公司的貨品可以不那么嚴格?
是的,你的理解是對的。
或者理解為----只要進項總數和銷項總數把握好就可?
是的,進項總數和銷項總數把握好就可