同學(xué)你好 正常業(yè)務(wù)一般沒(méi)事
你好,10月份有個(gè)三萬(wàn)的收入,但12月對(duì)方說(shuō)票稅號(hào)錯(cuò)了,我單位沖紅操作錯(cuò)誤,沒(méi)打印出來(lái)紅票,又開(kāi)了一張銷售票,結(jié)果這個(gè)三萬(wàn)就算銷售收入了,只能在1月沖紅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月那三萬(wàn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?一月沖紅成功又該怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)下老師,本月開(kāi)了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來(lái)的開(kāi)票金額是沒(méi)有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開(kāi)的稅率有好幾個(gè),請(qǐng)問(wèn)怎么填呢
你好,老師,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)4月份是小規(guī)模,開(kāi)了票,5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開(kāi)出去的票,紅沖發(fā)票的稅點(diǎn)是1%、不用重新開(kāi)具的,當(dāng)月也不用開(kāi)票,相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時(shí)期的票,請(qǐng)問(wèn)這種情況增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)呢
一般納稅人企業(yè),上月開(kāi)了一份70萬(wàn)的發(fā)票在本月沖紅,但這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)過(guò)銷售發(fā)票,如果沖紅就會(huì)出現(xiàn)銷售負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這情況申報(bào)增值稅是否會(huì)出現(xiàn)異常?
我們有一家公司為了做業(yè)績(jī)11月份開(kāi)了幾十萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)月想把這個(gè)發(fā)票沖紅但是這個(gè)月沒(méi)有其他的發(fā)票要開(kāi)出去,那增值稅就會(huì)是負(fù)數(shù),這總情況能不能行啊?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
那已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票及已交的稅費(fèi)會(huì)怎樣處理的?
同學(xué)你好 是庫(kù)存商品嗎
是的,庫(kù)存商品,要做退貨嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 商品退回來(lái)要做退貨的
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也要沖紅
開(kāi)紅字發(fā)票就可以了
請(qǐng)問(wèn)全部的分錄要怎樣做?
同學(xué)你好 之前分錄你咋做的
商品入庫(kù):借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款,銷售:借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品
同學(xué)你好 借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
好的,謝謝!
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝