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你好,10月份有個三萬的收入,但12月對方說票稅號錯了,我單位沖紅操作錯誤,沒打印出來紅票,又開了一張銷售票,結果這個三萬就算銷售收入了,只能在1月沖紅,請問這個月那三萬會計分錄怎么做?一月沖紅成功又該怎么做呢?

2021-01-08 20:57
答疑老師

齊紅老師

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2021-01-08 20:59

稅號錯誤,不代表記賬錯誤,只是發票開錯了,不用賬務處理的

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快賬用戶7648 追問 2021-01-08 21:02

那這個月多開了一張票本來沖紅結果沒成功算收入怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-01-08 21:03

你賬務處理沒有問題,不用調賬的。因為發票開錯,只是與納稅申報不一致,

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快賬用戶7648 追問 2021-01-08 21:05

我不太懂,這個月收入本來是五萬,結果變成8萬了呀,這個月多出來了3萬啊

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稅號錯誤,不代表記賬錯誤,只是發票開錯了,不用賬務處理的
2021-01-08
你好,認證了的話就你們開紅字發票信息表,就是這樣 的
2020-07-01
你好,十月份結應收賬款貸主營業務收入應交稅費, 12月份借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費,負數 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費。
2022-12-19
12月開具的紅字發票不可以處理在11月,申報數據12月開的就在12月處理的,理解是這樣的
2023-12-07
同學你好 1、沒有抵扣,雙方開紅字信息表都可以。 2、如果已抵扣,必須采購方開紅字信息表。
2023-02-01
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