您好,這個是不需要了,這個只是預付的,做預付賬款
老師好!我們是施工單位,已于2019年向建設單位開具了200萬的工程款發票已收款并結帳,2021年1月建設單位給 我們施工單位發過來一張工程結算審查表工程款審定金額人180萬,也就是建設單位多付了20萬元,要求我們返還,請問老師 ,我們應該怎么辦?
老師,你好!請教個問題?我們施工單位開設民工專戶專門發放民工工資。我給民工發工資未取得勞務發票,會計讓我做憑證借:工程施工 貸:銀行存款 借:其他應收款 貸:應付賬款 那如果拿到勞務發票后,憑證該怎么做呢?
老師,我們讓施工單位給建設辦公樓,讓我們支付了農民工預儲金,請問這給我們發票嗎?什么時候給呢?我們應該借:在建工程還是預付款,貸:銀行存款呀?
老師,你好!請問下我們施工單位給民工發工資,在沒有取得勞務發票時我們會計讓我憑證這么做,借:工程施工 貸:銀行存款 借:其他應收款 貸:應付賬款 現在取得勞務發票來沖上面的賬時,應該怎么寫分錄呢?
老師您好!我們公司正在建設水電站工程,我們是甲方,發包給建設單位A公司,A公司分包給各施工隊,但是我們公司領導要求直接給施工隊付工程款,然后工程款再從A公司要回來,請問下老師這支付的工程款應該如何做分錄呢? 借工程施工分包款,貸銀行存款,出一個委托書,委托收款證明。 不應該是委托付款嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅?。空λ悖科綍r每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
那請問什么時候給我們開發票嗎?會給開發票嗎?
會,等到完工了是開的
我看百度有的是記錄為借:其他貨幣資金,有的是借其他應收款,有的是預付賬款,請問這都依據什么記錄呀?哪個更準確呢?
預付賬款這個更準確的