這個(gè)是系統(tǒng)問題,你要找供應(yīng)商幫你解決的
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)數(shù)是怎么合計(jì)的?其中固定資產(chǎn)原值,累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值,固定資產(chǎn)清理,按照表的排列順序,是固定資產(chǎn)原值 減 累計(jì)折舊 加 賬面價(jià)值 加固定資產(chǎn)清理?這樣的話不是計(jì)重了?
固定資產(chǎn),賬面價(jià)值和賬面凈值區(qū)別,凈值是減去減值準(zhǔn)備了,賬面價(jià)值沒減去減值,就減折舊了,賬面價(jià)值和折余價(jià)是不是一回事,而資產(chǎn)負(fù)債表上是賬面價(jià)值數(shù),是不是,寫三個(gè)指標(biāo)有點(diǎn)迷糊了
請(qǐng)問固定資產(chǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表里面的賬面價(jià)值是扣除了殘值后的數(shù)值嗎
老師,固定資產(chǎn)折舊完了,資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是零。對(duì)不對(duì)?還用怎么處理嗎?
老師,固定資產(chǎn)提取了凈殘值,賬面價(jià)值和資產(chǎn)負(fù)債表中賬面價(jià)值不一樣了,怎么處理呢
老師,我們是建筑公司,項(xiàng)目上面發(fā)生的食堂生活費(fèi),繳納的合同履約保函費(fèi)用計(jì)入什么科目啊
您好,好的,上面2分錄寫在2025年4月里,24年利潤(rùn)表管理費(fèi)用減少43000,負(fù)債表的其他應(yīng)付款減少43000,未分配利潤(rùn)增加43000, 老師您這個(gè)是24年賬不動(dòng),我想修改24年的賬,我上午把24年財(cái)報(bào)和季報(bào)已經(jīng)修改了,左右都是修改,想把24年分錄重新調(diào)整下,修改24年財(cái)報(bào)和季報(bào),老師您在受累幫我調(diào)整下24年賬上的分錄
把施工的活承包出去,對(duì)方開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎?
其他權(quán)益工具投資中處置時(shí)影響留存收益的金額=售價(jià)-初始成本,這個(gè)售價(jià)是凈售價(jià)還是實(shí)際收到售價(jià)
老師,小規(guī)模要開專票怎么開?
老師手機(jī)可以對(duì)公付款嗎
一般納稅人采購(gòu)取得普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 對(duì)應(yīng)投分送個(gè)人消費(fèi)集體福利是不是就不用視同銷售了?采購(gòu)取得普票銷售的時(shí)候可以開普票也可以開專票?
一般納稅人企業(yè),這個(gè)月給員工補(bǔ)了14個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)金,15000千多元,本月如何記賬憑證啊?
老師請(qǐng)問一下,發(fā)上年績(jī)效獎(jiǎng)金是不是也是一樣的申報(bào)個(gè)稅,做賬一次記入管理費(fèi)用
老師,好。專利每年續(xù)費(fèi)怎么續(xù)
那個(gè)殘值在哪兒體現(xiàn)呢
不體現(xiàn)啊,直接在原值里面的
固定資產(chǎn)原值是購(gòu)買的固定資產(chǎn)減去殘值后的金額嗎
那是你算折舊的時(shí)候才需要考慮的
關(guān)鍵我算折舊的時(shí)候減去殘值了,可是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值賬表不相符了,怎么辦呢
那這個(gè)不就繞回去了嗎
那我也不能把殘值也算在折舊里面吧
那是你在計(jì)算折舊的啊
麻煩看下賬面價(jià)值正好差的就是那個(gè)殘值
你分錄提供一下,我看一下
借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊 金額就是每個(gè)季度的折舊金額之和
你原值可以提供一下嗎
上面那個(gè)表上有呢
好的,我看一下圖片
老師,怎么不回復(fù)了呢
有回復(fù)啊,我看了圖片了啊
那殘值到底在哪兒體現(xiàn)呢
殘值你要入到原值里面的,你入賬的時(shí)候是不可以扣除的