你好。那就要看你退回對方多少,你們經銷商方協商的金額是多少,要是你們承擔這個手續費,你就是正常計入財務費用,要是對方承擔,你就把手續費扣下來支付給對方就行了。
老師您好,我在6月給對方開發票,分錄是借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款,現在10月對方說他們轉錯了 應該從另外一個賬戶轉出來 然后我就退回了 現在是我做了退回的分錄借應收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產生了一筆手續費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
老師您好,公司是以刷卡機來收款的,想咨詢一下刷卡小票作為記賬的原始憑證可以嗎?(因為銀行沒有單筆刷卡的回單,只有日回單就是一天刷的所有款的回單(因為日回單上面有一整天刷卡收入的扣除手續費總額,所以這個回單我用來做每月刷卡手續費記賬的原始憑證了),所以平時別人來交錢刷卡沒有單獨的銀行回單的
老師,問下就是我有一筆銀聯刷卡的手續費5411.16元,當時應該是記:借銀行存款 財務費用-手續費 5411.16,貸其他應付款,但是我2020年11月的時候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應付款,沒做財務費用手續費這筆分錄。在2021年我應該怎么調整,之前的都已經結轉了我現在需要怎么調整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應付款 5411.16這筆分錄對?我應該怎么調整
老師,我想請教一個問題,我公司有個微信商戶號收款,月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬,其中有2筆,對賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續費,然后我做賬的時候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因為還沒有發貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預收賬款10.還做了一筆是借財務費用1貸其他貨幣資金1,然后第二個月月初這筆業務客戶退款了,對賬單上顯示的退款金額是9.我應該怎么做賬呢
老師,我想請教一個問題,我公司有個微信商戶號收款,月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬,其中有2筆,對賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續費,然后我做賬的時候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因為還沒有發貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預收賬款10.還做了一筆是借財務費用1貸其他貨幣資金1,然后第二個月月初這筆業務客戶退款了,對賬單上顯示的退款金額是9.我應該怎么做賬呢
關于匯算清繳,有家公司去年全年未發工資,但是都正常報稅了,匯算清繳時員工也都申報了現在稅務局通知要去稅務大廳去更正申報,這個要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標上海
我們公司經營的是牙科設備類的,公司買東西,商家開的專票,進項票明細是綠植,這種我們公司可以拿來抵扣嗎?
老師,我企業注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬。現在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留實繳部分218萬,這樣A股東就變成占股77%,B股東23%。資產負債表未分配利潤是23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交什么稅嗎?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,長期股權投資減值準備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
對方承擔,那退款的會計分錄怎么做?
借:主營業務收入19801.98 應交稅費-應交增值稅198.02 貸:銀行存款19924 ?
這樣做賬是不平的
借主營業務收入,應交稅費。貸銀行存款。其他應付款手續費。 借其他應付款手續費貸銀行存款。
好的,謝謝老師
客氣的,祝您工作愉快。