你好,你把你開具的信息表導出到桌面里面,然后你再下載試一下。
我想請問下這是什么原因呢?增值稅專用發票紅字信息表已經填開好也上傳成功了
紅沖的時候,下載紅字信息表下載不了,是什么原因
你好,我是購買方,填寫了紅字信息表,已審核通過,但是在開發票時,導入網絡下載紅字專票時,確不顯示這個紅字信息表
老師,第一張顯示我的紅字信息表審核通過,第二張是我下載下來的紅字信息表,第三張審核通過了,為什么不能開負數發票?我上傳紅字信息表顯示解析失敗?
老師,我的紅字發票信息表已經上傳了,但是我開紅字下載的時候怎么也下載不了,是什么原因?
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
還是不行
紅字信息表審核通過了嗎?有紅字信息表編號嗎?
通過了的有編號
那你上傳的時候出現了什么提示,截圖看一下的。
沒有符合條件的信
你好,你看下你紅字信息表是什么格式的。
為什么不能上傳圖片呢?
然后確定呢,出現了什么。
這是紅字信息表的格式,確定之后就出現了,沒有符號下載的信息條件
是XML格式的,你別打開,打開就是一堆亂碼,因為你這個是Excel表格格式的。或是word文檔的。
你系統退出去再重新進試一下。
紅字信息表,上傳之后,然后開發票開具紅字,再下載紅字網絡信息,然后點下載,是這個程序,就沒有任何興趣了,好像被吃掉了一樣
剛剛重啟電腦,還是這樣子
你問一下軟件售后,你的操作是正確的。
應該是網絡的問題,現在好了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。