借銀行存款1060, 貸主營業(yè)務(wù)收入1060/1.06 應(yīng)交稅費簡易計稅 借主營業(yè)務(wù)成本5060/1.06 應(yīng)交稅費簡易計稅5060/1.06*6%, 貸應(yīng)付賬款或持銀行存款5060
老師我想問一下,我的上游進(jìn)貨渠道是一般納稅人,我也是一般納稅人,我的下游也是一般納稅人我賣的商品我從我的上游進(jìn)貨是6500含13個點增值稅專票賣給我的終端客戶6800一噸含13個點增值稅專票,現(xiàn)在有個問題我的客戶有的可以接受13個點的增值稅專票的價格,有的客戶卻不想要票,我應(yīng)該怎么和這個不要票的客戶做生意?我的上游廠家告訴我有的供應(yīng)商給他們的客戶扣除了8個點的增值稅,我想問這個8個點的增值稅他們是怎么計算的!是6800??0.05,還是6800??0.08,??0.05是客戶要交的稅還是??0.08是客戶要交的稅,
你好,老師:請問客戶購買了產(chǎn)品,不需要開票,單位是一般納稅人,這部分怎么做分錄呢
老師你好,我想問一下一般納稅人旅游業(yè)差額部分開專票不含稅1000,扣除的部分給客戶開普票不含稅5000,交增值稅是60,請問怎么做分錄了
老師,您好,我司是一般納稅人,接了個電氣安裝的服務(wù),請問可以開9%的普通發(fā)票給客戶嗎,客戶不要專票,如果可以開,增值稅怎么交,是全額交,還是抵扣后的差額交?
請問開的差額征稅發(fā)票如何做賬,比如我們是旅游公司,稅率是6%,我們收到各種成本普票合計856561.93,我們和上游分包商的合同是1006561.93(利潤15萬),我們收到856561.93的成本票后,給上游分包商開了一張差額征稅的普票856561.93元(全部成本票抵扣,應(yīng)交增值稅額0),再開了一張專票價稅合計150000元,請問這2張發(fā)票分別怎么做賬呢
貿(mào)易公司稅賬成本比例分配
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設(shè)置模塊和導(dǎo)入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發(fā)票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉(zhuǎn)公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉(zhuǎn)換日的公允價值)
請問出口的貨款,做賬的時候有匯率差額,直接做財務(wù)費用嗎?可以要求銀行開發(fā)票嗎?
您好,老師,請問企業(yè)所得稅申報表里的員工社保在期間費用那個表里是填寫在工資薪金里還是各項稅費里
車輛保養(yǎng)(機(jī)油,空氣濾芯。機(jī)油濾芯,小桶防凍液)能不能記入管理費用-車輛維修費?
老師 電商平臺掙的錢(毛利潤)包含店鋪可以提現(xiàn)但是還沒提現(xiàn)出來的錢嗎
老師想問一下,成交方式是FOB,但是沒有稅點的國際代理運費開票是開給我們公司,這個發(fā)票要怎么入賬
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務(wù)局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數(shù)據(jù),還是繳款時間的數(shù)據(jù)啊
我給客戶開的普票5000,做賬時不計入收入嗎
這個5000普通發(fā)票是你開出去的 稅額是的嗎? 借銀行存款1500 貸主營業(yè)務(wù)收入1500/1.06 應(yīng)交稅費簡易計稅1500/1.06*6%
老師我就是想問,差額扣除的那部分不能開具專票,可以開具普票,開票普票的這部分算不算收入了
需要的算進(jìn)去的需要算。