您好,那個是可以掛預收賬款的
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了,但是后來收到了發票 就是借管理費用物業管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款,我這樣的話其他應收款好像平不了,怎么能平呢?
老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款,做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的,出的這1200供應商還有給我們返點200,這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的,1200供應商不會給我們開票了因為之前已經開過了。
老師,你好,我們公司開通了銀行的一項收款碼收款(用微信或支付寶支付貨款,收入會直接到銀行)然后有筆錢,我們是一筆頭做的憑證是,借 銀行存款,貸 主營業務收入 應交稅費應交增值稅 其中有一筆,在下月又開了發票,那么請問我應該怎么操作處理。
老師好,我們公司賣舊車,怎么做賬務處理呀,已經收到對方付給我們的車款了,我們購買這臺車的賬務處理是,借:管理費用~車輛使用費 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:銀行存款
老師好,這種情況怎么處理,電話費我們交了1000,但是開票給我們開了1200,其中200是我們預存的,通過銀行存款已經支付了,銀行支付1000,開票是1200 不能掛往來的,借 管理費用1200 貸 銀行1000 差額怎么處理
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
不能掛對方的往來的,應該怎么處理
那只能掛營業外這個
好像也不對吧 還有其他的處理方式嗎
其他也每沒科目了,其實最正常的是往來
這樣處理 可以嗎 我們付款付了1000 電信開票過來1200 直接就是我們付款的1000 做費用
直接做1000的費用是嗎這個
對的 開票開了1200 我們實際付款是1000
200的話 相當于預存在里面的
那也可以,直接做費用2000的這個
我的意思是 我直接就根據付款的金額做費用了 付款金額小于發票金額 這樣有問題沒
這個是不影響的,是可以這樣操作的
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心