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老師好,這種情況怎么處理,電話費我們交了1000,但是開票給我們開了1200,其中200是我們預存的,通過銀行存款已經支付了,銀行支付1000,開票是1200 不能掛往來的,借 管理費用1200 貸 銀行1000 差額怎么處理

2023-08-26 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-26 15:57

您好,那個是可以掛預收賬款的

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快賬用戶6454 追問 2023-08-26 15:58

不能掛對方的往來的,應該怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-08-26 15:59

那只能掛營業外這個

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快賬用戶6454 追問 2023-08-26 16:00

好像也不對吧 還有其他的處理方式嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-26 16:01

其他也每沒科目了,其實最正常的是往來

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快賬用戶6454 追問 2023-08-26 16:03

這樣處理 可以嗎 我們付款付了1000 電信開票過來1200 直接就是我們付款的1000 做費用

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齊紅老師 解答 2023-08-26 16:05

直接做1000的費用是嗎這個

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快賬用戶6454 追問 2023-08-26 16:06

對的 開票開了1200 我們實際付款是1000

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快賬用戶6454 追問 2023-08-26 16:09

200的話 相當于預存在里面的

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齊紅老師 解答 2023-08-26 16:10

那也可以,直接做費用2000的這個

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快賬用戶6454 追問 2023-08-26 16:11

我的意思是 我直接就根據付款的金額做費用了 付款金額小于發票金額 這樣有問題沒

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齊紅老師 解答 2023-08-26 16:11

這個是不影響的,是可以這樣操作的

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快賬用戶6454 追問 2023-08-26 16:12

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-26 16:15

不客氣的,祝您開心

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您好,那個是可以掛預收賬款的
2023-08-26
借專項應付款貸資本公積,存貨的發票來了附在存貨分錄的后面
2020-08-06
借銷售費用-推廣費 貸預付賬款 賬務正常處理稅前不能扣除
2022-05-03
你好;? ? 你這個出了1200 是給客戶 還是給供應商的?? ??
2022-08-24
當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款 你支付時為什么直接掛其他應收款 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 其他應收款 貸:預付賬款
2020-11-06
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