你好,這個(gè)不能抵扣,只能作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,您好,請教一個(gè)問題,就是一個(gè)項(xiàng)目是節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目,享受增值稅免稅和所得稅三免三減半,然后我們員工去這個(gè)項(xiàng)目出差產(chǎn)生的住宿費(fèi),我入什么科目,增值稅可以抵扣嗎?
老師,您好,我們公司的規(guī)模比較大,員工有500多人,是一般納稅人,然后利潤也挺大的,公司為了避稅,就出了個(gè)主意,讓公司的員工去注冊個(gè)體戶,給員工一定的好處費(fèi),然后讓個(gè)體戶給我們公司開發(fā)票做成本用,請問我們公司這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我擔(dān)心的是員工離職的時(shí)候,把這個(gè)事情給捅出去,第一個(gè)問題是,個(gè)體戶注冊很簡單嗎,不要求注冊地和實(shí)際經(jīng)營地一致嗎,不用審核工作地點(diǎn),就可以審核通過嗎,還有一個(gè)問題,這個(gè)個(gè)體戶應(yīng)該不會(huì)舉報(bào)吧,首先,他自己也會(huì)受到牽連,因?yàn)閭€(gè)體戶自己本身也是虛開,那不是把自己也給牽連了嗎,個(gè)體戶有什么說法舉報(bào)嗎,應(yīng)該沒有說法把,還有我們公司是沒有虛開,我們公司就算被員工舉報(bào)了,那我們公司也就是補(bǔ)稅,不能抵扣吧,也不涉及虛開,風(fēng)險(xiǎn)也不大吧
老師您好,我們公司是做承包食堂的,總公司在北京是一般納稅人,分公司在外埠是小規(guī)模納稅人,獨(dú)立核算。外埠的項(xiàng)目是由總公司跟外埠的公司簽署的,收錢是由總公司收取。因?yàn)橥獠寒?dāng)?shù)氐膯T工要上社保,所以社保、工資等日常經(jīng)營開支都是由分公司支付的,想問下這種總公司收錢,分公司花錢的經(jīng)營模式,可不可以理解為總公司把項(xiàng)目包給了分公司來做,這樣每月1.總公把從對(duì)方公司收到的錢做收入,扣掉一定的管理費(fèi)后打給分公司,此款總公司做成本2.分公司收到錢做收入并開專票給總公司進(jìn)行抵扣。(特別問下,總分公司這間這種服務(wù)性的項(xiàng)目能否開專票?)這樣處理業(yè)務(wù)有什么不妥之處嗎?請您多多指正。
單純的出口企業(yè),收到增值稅專用發(fā)票,借:主營業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。 等勾選認(rèn)證以后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 因?yàn)殇N項(xiàng)為0所以進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 等收到進(jìn)項(xiàng)稅額的退稅稅款(費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)退嗎?) 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 請問老師,我做的分錄對(duì)嗎?不對(duì)或者更好的處理方法請告知,謝謝!不明白的地方:費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)稅額國家給退嗎?如果不退的話是不是一直在借方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目掛著?需要怎么處理?
從外地請老師到本地給員工培訓(xùn),住宿產(chǎn)生的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎,如果能抵扣,做什么科目比較合適
如果公司不夠錢,找股東的親戚借錢進(jìn)來還是股份自己借錢進(jìn)來比較好?哪個(gè)比較合理?風(fēng)險(xiǎn)小
老師,公司是銷售水,現(xiàn)在客戶要給制版費(fèi),我公司怎么開發(fā)票給他,開什么類目
公司收入不夠支出,找外面的親戚朋友借錢給公司,每個(gè)月借一萬多給公司,如果持續(xù)一兩年,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?是什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,交的上季度的印花稅怎么做賬,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提
企業(yè)匯算清繳審計(jì),資產(chǎn)負(fù)債類需要關(guān)注那些事項(xiàng)?
老師,這個(gè)月補(bǔ)了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報(bào)表,交了增值稅,賬上是這個(gè)月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報(bào)表嗎?
老師,我們有一筆13%加工修理修配發(fā)票要開,對(duì)方分2次開票,一次70%,30%,開票單位寫項(xiàng),這后邊單價(jià)和單位怎么填呀?是按各自金額填1項(xiàng),對(duì)應(yīng)金額,還是按原金額,分成,70%,30%
老師,財(cái)務(wù)軟件里帶出來的現(xiàn)金流量表能用的嗎?
想咨詢一下,前任會(huì)計(jì),在增值稅附加稅計(jì)提的時(shí)候,有計(jì)算性錯(cuò)誤,到致科目有余額。我這邊不想去翻幾年前的賬。轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目可以給他做平了。分錄怎么做比較好?
穩(wěn)崗補(bǔ)貼的政策具體指什么?