借銀行存款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交值稅、 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 貸銀行存款
個(gè)體戶一個(gè)季度開(kāi)了29萬(wàn)普通發(fā)票,免了增值稅那些,那還需要繳個(gè)人所得稅嗎?我的是定期定額征收的。
個(gè)體戶餐飲店,小規(guī)模納稅人,按季征收,雙定戶,核定每季度繳納增值稅3000元,今年有政策每個(gè)季度銷售額不超過(guò)300000元免征增值稅,所以一個(gè)季度不超300000元不用繳納增值稅,那除了增值稅還需要交什么稅,具體怎么計(jì)算?例如2020年第四季度不含稅銷售額為111223.65元,具體該交什么稅,交多少,謝謝
定期定額個(gè)體戶開(kāi)票額超過(guò)定額,但未超過(guò)起征點(diǎn)季度45萬(wàn),還需要繳納增值稅嗎?
個(gè)體戶,2023年是定期定額季度48萬(wàn),未開(kāi)有發(fā)票,但是定期定額超過(guò)了本年增值稅免稅政策,所以需要繳納4800元增值稅,需要繳納的增值稅該怎么做分錄
個(gè)體工商他是定期定額的一個(gè)季度不超過(guò)9萬(wàn)是不是就不需要交企業(yè)所得,一個(gè)季度開(kāi)票不超30萬(wàn)就不需要繳納增值稅和附加
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
可是今年沒(méi)收入,怎么做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你好,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,有無(wú)票收入不上
無(wú)票收入也沒(méi)有
是因?yàn)閭€(gè)體戶定期定額是48萬(wàn)
超過(guò)了季度30萬(wàn)免稅的標(biāo)準(zhǔn)
所以要繳納
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款