普通發票的嗎?如果是的話,第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的。
老師,你好,2020年第一、二、三季度已經申報了增值稅,還能做更正申請嗎 因為有無票收入,沒有做申報。
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補繳增值稅1萬,現更正6月份申報表,主表30行本月數填2萬還是3萬?
更正2020年一季度增值稅申報表,一二月份沒有收入,三月份收入十五萬,應該怎么填申報表
一般納稅人,現在稅務查出2022年9月份,收入少辦了2000元,所以要更正2022年9月份增值稅,附加稅申報表,2022年企業所得稅年報,補繳增值稅,2022年度虧損。都是填一份正確的申報表去更正嗎?
小規模納稅人1月份開了30萬專票,4月份紅沖30萬專票,2季度收入普票29.6萬,填寫增值稅二季度申報表的時候出現收入為-4000元,申報表沒法保存報送怎么辦?
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據以往慣例,甲公司經常以組合方式銷售B、C產品,組合價為600萬元;A產品經常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產品應分攤的交易價格為( )萬元。
有兩個員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個月已經按6萬申報。這個應該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
您好老師,現在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業企業成本結轉的流程一般是怎么樣的
老師,您好 一般納稅人認證了部分發票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
老師,為什么社保增加一個人員,社保費用比之前的平均值要高
湖北優惠:2020年3月1日至12月31日,對湖北省增值稅小規模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅;適用 3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。 全國優惠:月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅 2020年3月1日到12月31日,除湖北省外,其他省、自治區、直轄市的增值稅小規模納稅人,適用?3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用 3%預征率的預繳增值稅項目,減按 1%預征率預繳增值稅。 老師,月銷售額超過了10萬, 跟這個政策有沖突么
你是季度報稅嗎?季度報稅的不影響。
好的,謝謝老板
不用客氣,工作愉快。