您好,這個是可以的,可以
老師,因為我不接觸開票軟件,我想問一下在諾諾智能里面我查詢到了水桶,但是它就只有木桶可以選擇,實際上這個水桶是塑料的,所以我在開票系統里面如果輸入水桶那兩個字,大類是選不了塑料制品了嗎?是不是諾諾里面搜出來編碼是怎么樣的,開票就只能開成那樣,不然開不出來呢
我們是建筑安裝企業 跟甲方簽訂了一個材料銷售合同,就是我們公司采購進來在賣給甲方.現在有個問題是我們應該如何開具材料銷售發票給到甲方,是不是按跟甲方合同材料明細來開?2.采購進來的材料例如叫喇叭,但甲方出口單上的明字叫揚聲器,甲方讓我們對應出口單上的名字開,請問雖然是同一個東西我收進來是喇叭,開給甲方叫揚聲器,可以開嗎,這樣稅務允許嗎?有風險嗎?
老師,請問一下我公司一般納稅人,就是簡單把購進來的成品的包裝一下,然后就賣了,有一個產品開票,之前開的是 玩具&編繩器,但是采購進來的發票是 塑料制品*編繩器 ,這樣可以嗎
我們生產一個產品之前要先根據客戶需求來定制研發期間會針對性的采購一些原材料工具,然后試驗成功了就開始生產加工然后銷售。想請問一下能進研發科目的是試驗研發期間的所有費用,還是公司整個所有環節的費用呢?
我們生產一個產品之前要先根據客戶需求來定制研發期間會針對性的采購一些原材料工具,然后試驗成功了就開始生產加工然后銷售。想請問一下能進研發科目的是試驗研發期間的所有費用,還是公司整個所有環節的費用呢?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額