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請問貿易企業申報出口退稅的時候分錄是不是這樣做?借:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額轉出 借:其他應收款——應收出口退稅款 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)

2023-08-24 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-24 15:23

您好,對的,就是這樣處理的

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快賬用戶4067 追問 2023-08-24 15:26

那我的進項都是放到“應交稅費-待認證發票”里面,那這樣的話是不是要把”應交稅費-待認證發票“結轉到”應交稅費-待抵扣進項稅額轉出“?

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齊紅老師 解答 2023-08-24 15:28

對的,是需要轉到到進項稅轉出的

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您好,對的,就是這樣處理的
2023-08-24
1.收到退稅款時的分錄: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 出口退稅款 1.申報退稅時的分錄: 借:其他應收款 - 出口退稅款 貸:應交稅費 - 應交增值稅(出口退稅) 1.拿到進項發票時的分錄: 借:庫存商品 借:應交稅費 - 應交增值稅(出口退稅) 貸:應付賬款
2023-12-14
(一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業務收入 (三)結轉成本: 借:主營業務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)
2024-04-02
可以的,可以這么做的。
2024-10-22
你們的退稅率和進項稅率不一致?
2020-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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