您好,這個是屬于? 借 固定資產清理? 累計折舊? 貸 固定資產? ?然后? 借 銀行存款? 5? ?貸 固定資產清理? 差額走資產處置損益
老師,我公司是公路貨物運輸一般納稅人,今年四月購入一輛貨車經營用,拿到機動車銷售統一發票,進項稅13%,價款入固定資產。7月份作為二手車銷售給其他公司,發票為開票系統自信開具,稅也是13%。請問,應該做固定資產清理,還是做其他業務收入。
您好老師,我公司是一般納稅人物流運輸公司業務也只是收取掛靠管理費,以前會計根據機動車發票全部計入固定資產每月計提折舊(實際上這些車輛都是個人的),現在造成公司進項留抵稅額幾百萬,可公司賬上固定資產金額很大運輸收入幾乎沒有,像這種情況該如何調整賬務如何處理
我公司是運輸公司,出售給另一家公司一輛2022.2月購入的運輸車,2023.8月收到二手車交易發票及車款5萬,固定資產還沒有提完折舊,該如何記賬?報稅?
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
報稅時怎么申報?
就這個資產處置損益,作為收入
什么意思?5萬塊錢賣出的話 肯定是賠錢賣的 怎么作為收入?
就是你的賣價,這個要申報所得稅啊,不管你賠了沒有,你總要按照全額開票吧?
按照全額開票?二手車買賣是由專門的二手車交易市場開的發票呀 發票上就是5萬
嗯對,就是發票的這個轉讓金額,這個需要作為增值稅的基礎
報稅的時候需要填哪些表呢?填到哪里?
你說所得稅這個申報填在哪里是吧?
對 只涉及所得稅的申報是吧?
嗯對,涉及所得稅,就是你填在那個一般企業處置資產那個表就行