您好,機(jī)動(dòng)車在公司名下?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報(bào)告,評估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個(gè)機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫,成本票來了就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
您好老師,我公司是一般納稅人物流運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)也只是收取掛靠管理費(fèi),以前會(huì)計(jì)根據(jù)機(jī)動(dòng)車發(fā)票全部計(jì)入固定資產(chǎn)每月計(jì)提折舊(實(shí)際上這些車輛都是個(gè)人的),現(xiàn)在造成公司進(jìn)項(xiàng)留抵稅額幾百萬,可公司賬上固定資產(chǎn)金額很大運(yùn)輸收入幾乎沒有,像這種情況該如何調(diào)整賬務(wù)如何處理
你好老師:小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款,由于我們只能開具收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,對方也答應(yīng)可以開物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運(yùn)輸款,,但是我開局的是收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)如何做賬,是不是應(yīng)該直接走收入,可以這筆錢是屬于??钅兀俏覒?yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)生活垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
我公司屬于物流行業(yè)車輛掛靠,個(gè)人的車掛靠在我們公司,開票進(jìn)來也是我公司名稱,那車輛入公司固定資產(chǎn)嗎?計(jì)提折舊能稅前扣除嗎?如果不能計(jì)提折舊,那么我公司開出的運(yùn)輸服務(wù)收入 對應(yīng)的成本缺口就很大,目前已經(jīng)掛了2千多萬固定資產(chǎn)了,21年開票一千多萬 暫估有幾百萬沒有成本,去年又沒有開票出去了但是折舊三百多萬,這種情況怎么處理
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼]有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,材料發(fā)出委托加工,已完工已付款,發(fā)票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費(fèi):借 委托加工物資(加工費(fèi))貸:銀行存款,
向個(gè)人回收二手手機(jī),然后在轉(zhuǎn)賣出去,成本票怎么弄,因?yàn)槎际窍騻€(gè)人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個(gè)利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發(fā)票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發(fā)票合計(jì)的稅是616.85元,按正常享受優(yōu)惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個(gè)稅額做,是按實(shí)際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應(yīng)填寫應(yīng)付職工薪酬中的貸方累計(jì)金額嗎
企業(yè)收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)1萬元 申報(bào)增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應(yīng)付賬款科目只能掛公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?
是的,老師,機(jī)動(dòng)車發(fā)票都是開的公司名稱,問題是這些車輛所取得收入都車主自己的,不通過公司開具運(yùn)輸發(fā)票,這就造成公司固定資產(chǎn)上千萬可是收入幾乎為零,每年折舊都上百萬,現(xiàn)在造成局面就是年年虧損可是公司車輛還在年年增加
您好,那就是公司車輛,那就是非常大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),相當(dāng)于賬外收入
老師那現(xiàn)在該怎么處理合法化呢
您好,收入納稅公司,然后以工資薪金或勞務(wù)等方式支付給車主