你好。那是不是付款和收款,然后咱沒有進(jìn)行賬務(wù)處理呀,不然都已經(jīng)收了也付了,不會有余額了。
老師新公司,需要準(zhǔn)備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規(guī)模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
資產(chǎn)負(fù)債表上有未分配利潤可以直接給股東分紅嗎?還是要提取公積金后分紅
老師,午托公司,收入不高,收得收入直接發(fā)工資也是可以的吧
老師用庫存現(xiàn)金付的,現(xiàn)在沖掉庫存現(xiàn)金,那庫存現(xiàn)金貸方了
企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度(2001)的有什么區(qū)別呢?我編制合并報表應(yīng)該選擇那一個呢?老師,請問一下我這問題怎么處理呢?
咨詢公司,小規(guī)模納稅人,成本是不是就是我一些費用和人員工資
老師,進(jìn)項稅算資成費,負(fù)所收,哪個類別里
老師有些費用不知道做成庫存現(xiàn)金了,季度報表報了,金額不大,可以改成應(yīng)付賬款嗎?那報表不是要重新更正
如果是咱沒有做賬,就把分錄補上就行了。
不是,因為之前疫情嘛法人是臺灣人,支付都是用臺灣賬戶付的,沒有走公戶,所以賬上才有負(fù)債
然后你不說這筆錢已經(jīng)付了嗎?就把這筆錢付了那個分錄做上就可以了。屬于對方代付的是這情況嗎?
差不多吧,那應(yīng)該分錄是借:其他應(yīng)付款 -職工貸:其他應(yīng)收款-法人
借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)付款待付款的人。