您好,那您去稅務大廳處理逾期申報
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發票。因為之前聽說沒有確認營業收入就沒有營業成本,所以我們第二季度企業所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業成本里,導致第三季度的企業所得稅申報營業成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯系稅務更改第二季度企業所得稅申報表嗎?謝謝!
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導致我3月份申報的時候,應交稅費就為負數!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們去修改!修改后,當時就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導致現在增值稅未負數,這個負數增值稅我怎么做帳,調整到哪里去呢?
老師您好,我忘記申報2022年11月份個稅了,在申報12月的時候才發現的,而且是最后一天發現的,然后去的稅務局稅管員給申報了,因為個稅一直是零申報,去稅管員哪里的時候又找了幾個人做的工資表,沒想到申報的時候產生個稅了,現在情況是我實際并沒有做11月的工資,但是又有個稅,老師這種情況我應該怎么辦呢
老師,您好,有這么一個情況,您看需要怎么處理,影響大嗎,就是那個之前我們公司注冊了一個公司(因為業務的需要),因為這個公司都是零申報,所以沒有什么流水,所以每次都是零申報,但是去年第四季度的財務報表申報的時候我也是零申報,現在才發現這家公司銀行流水里面四季度有幾毛錢的利息,但是沒有做到申報的財務報表里面,現在才發現,可是已經申報過四季度的所有稅和報表了,現在應該如何處理呢
您好,我有個事想咨詢一下您,就是我們小微企業工會經費都是0申報的,第二季度的未申報然后出了整改書之后我逾期申報了,但是7月份的也沒有申報來著,想補報但是電子稅務哪里也沒有這個信息這種情況應該怎么樣?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
就是這個季度的話也要逾期申報嗎?那會罰款嗎?
是的,也會被罰款的