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請問老師,我公司的土地是租賃的,對方土地使用稅已經付款,開來一張增值稅專用發票入賬,發票是開的租賃費,這種要求要做應交稅費科目,我怎么做分錄?

2023-08-22 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-22 12:00

你好,你租賃對方的土地嗎?如果是的話,借預付賬款, 應交稅費,應交增值稅進項, 貸銀行 然后按月分攤,你這個土地是種植的嗎?

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快賬用戶3470 追問 2023-08-22 12:02

不是,就是廠房是租賃的,后面開票金額就是附加稅什么的土地使用稅構成,現在要叫我做應交稅費科目貸應付賬款,掛帳,我不知道怎么弄

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齊紅老師 解答 2023-08-22 12:03

你好,也就是銷售方繳納的稅款,你單位承擔嗎?借營業外支出,貸銀行做這個

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齊紅老師 解答 2023-08-22 12:03

匯算清繳需要納稅調增不允許抵扣的,因為這個是銷售方承擔的。

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快賬用戶3470 追問 2023-08-22 12:04

而且這個稅費半年一開票,剛剛付的半年的費用

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齊紅老師 解答 2023-08-22 12:04

半年再按照我上面的來做就可以的,做預付賬款,然后你按月分攤。

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快賬用戶3470 追問 2023-08-22 12:05

就是實際是我單位出的稅費,要做應交稅費科目,這種分錄怎么做啊

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齊紅老師 解答 2023-08-22 12:06

借營業外支出貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款, 你開你收到了發票的時候,你還做一個應交稅費,這個進項你可以抵扣。 上面什么原因做營業外支出,因為你單位抵扣不了。

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快賬用戶3470 追問 2023-08-22 19:47

我現在收到開的租賃費的專票了,那抵扣那個分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-08-22 19:49

借預付賬款,應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行 按月分攤,借管理費用或者是制造費用等,貸預付賬款。

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快賬用戶3470 追問 2023-08-23 06:08

現在收到專票要做應付賬款,暫不付錢給對方

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齊紅老師 解答 2023-08-23 07:08

借應交稅費應交增值稅進項 貸應付帳款 借管理費用等 貸應付帳款這個是一個月的

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你好,你租賃對方的土地嗎?如果是的話,借預付賬款, 應交稅費,應交增值稅進項, 貸銀行 然后按月分攤,你這個土地是種植的嗎?
2023-08-22
房東交土地使用稅嗎?如果房東交了的話,你們單位不用交。不需要繳納的。
2023-08-17
你好,對這個現在需要自己采集。
2025-02-13
收的時候如果記入了預收帳款,則會計分錄: 借:預收帳款 貸:主營業務收入-租賃收入
2023-01-08
不完全正確。應該是先收到錢,再開發票,分錄為: 1.收到租金時: 借:銀行存款 貸:其他應付款-個人名/對方單位名 1.開發票時: 借:管理費用-租賃費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他應付款-個人名/對方單位名。 其中,其他應付款是指應付、暫收其他單位或個人的款項,如應付經營租入固定資產租金、應付租入包裝物租金、存入保證金等。其他應付款核算的范圍包括:存入保證金、應付暫收所屬單位、個人的款項、經營租入固定資產和包裝物的租金、其他應付暫收款項
2023-10-10
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