您好,抵減時候填寫即可
稅控盤技術服務費全額抵扣的280,在報表的時候是否要填寫增值稅減免稅申報明細表
老師您好當月報稅我填寫了增值稅附表4稅控設備遞減280元但是主表的23行應納稅抵減額我沒有填我可以下月報稅時將這個280元補填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅
老師您好當月報稅我填寫了增值稅附表4稅控設備遞減280元但是主表的23行應納稅抵減額我沒有填我可以下月報稅時將這個280元補填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅
老師,我這個月申報的時候,有了數控盤服務費280.我填了附表4那個減免稅表,但是最后扣費的時候,這個280怎么沒有扣掉啊
小規模稅控盤年費280申報時抵減應交增值稅,代碼是?是減征還是填免征?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那老師我結轉未交增值稅怎么結轉,比如銷項稅額1000,減免280分錄是什么
根據您的案例,需要繳納720,借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸應交稅費-未交增值稅720