您好,等于說,這個后期,又開票了是把
老師,要求在帳上體現每個月預付的稅款,實際扣除后,剩下的累積下個月計算出的稅款問對方公司先支付過來。這個怎么體現?舉例:對方公司欠我們貨款還沒付,先支付了10萬給我們繳納稅款,實際我們交了6萬,下個月還需要交20萬,問對方打款14萬,這些和對方欠我們的貨款如何在賬上分開體現。請老師告知具體會計處理
10月份我公司和客戶公司有份水泵設備的購銷合同,我是供貨方,總價20萬。付款條款為預付款30%,貨到一個月付清。 現30%的預付款我已經開了13個點的專票,并且6萬塊公對公到賬了,剩下的70%款子客戶說不開發票了,要現金付,不走公賬!怎么現金付是可行的?客戶直接個人轉賬給我個人可以嗎?原合同要做更改嗎?
供應商這個月送貨款是100萬,按合同約定我們按0.75的比例付款,剩下的等全部送貨完成后結算,那這個具體要怎么做賬務處理,對方發票也是按75萬開過來的。建筑行業處理過的回答一下,亂七八糟的這種人別過來
老師請教個問題,我們現在需要做個取水證辦理的水評價文件,然后合同簽完了。對方全款發票已經開號了15.萬,我現在已經做好首付款1萬的支出單,但是估計下個月才會付款這1萬首款,那我壓到下個月再做賬呢,還是現在就應該做呢 借:長期待攤費用-開辦費-水評價文件 貸:應付賬款-***公司 這樣對嗎?
老師你好,想問下我們公司要進一批月餅做銷售,合同總價款6萬,先支付30%貨款,等下個月貨款全收齊后付尾款,對方發票已經開過來了,那我要怎么賬務處理?
服裝公司找別人代加工的,賣給零售店,是生產型還是商貿類型呀?
老師,公司想注銷,現在有未分配利潤25760,可以怎樣處理不交稅呢
請問一下,去年人為暫估成本,今年開不來發票,匯算清繳調整繳企業所得稅,我賬務要怎么調
老師,問下,印花稅核定按季度報,我現在要按次申報,報不了,怎么操作
我們購買商標和注冊商標,后續一般會有年費嗎或者其他費用?
繳納社保會分錄其他應收款與其他應付款怎么區分?
我們是山東省客戶在河南省,客戶讓我們在河南省給她找家企業進行圓票,這個圓票是啥意思啊,有啥風險嗎?
老師,現在做工商年報有個股東出資這里,是去年新注冊的公司,2個股東每個人出資50%都是10萬。但是沒有實繳啊,這樣的話要怎么寫呢?兩個人認繳寫10萬,實繳寫0嗎?
稅務申報系統有個關聯業務往來年度報告申報提醒,這個必須要報嗎
像金蝶購買的模塊費用一年 和實施費計入開辦費嗎 籌建期
票已經開給我們了,6萬
借 原材料 6? 貸 銀行的存款 6*30%=1.8? 應付賬款? 差額
你好,賬務處理是不是 先做付款憑證 借:預付賬款30% 貸:銀行存款30% 月底做轉賬憑證(暫估) 下個月做付款憑證
嗯對是這個意思的哈
老師,那你的會計分錄跟我不一樣。 那我是做預付賬款,還是一次性的做原材料?
可以先做預付,后期再結轉
那老師,這個預付賬款,下個月怎么沖平,晚會計分錄不會寫
預付賬款,用材料沖銷