不需要區分,2個科目通用,沖平就行了哈
計提社保及繳納社保的賬務處理,怎樣區分個人部分是用其他用收款還是其他應付款?
社保個人部分的分錄應該用,其他應收款還是其他應付款啊
老師你好,請問為離職員工繳納社保,社保費用全部她自己承擔,分錄可以這樣做嗎, 借:其他應收款 貸:其他應付款-社保 借:其他應付款-社保 貸:銀行存款
想請教2個分錄,圖1的社保計提錯了,是2020年12月的,想要抵消掉怎么做分錄? 圖2 由于總部財務要求 “其他應收款-員工社保科目”不用了,用“其他應付款-代扣代繳社保”,我做完上一筆分錄直接把余額轉到“其他應付款-代扣代繳社保”嗎?分錄是否 借:其他應付款-代扣代繳社保 972.52 貸:其他應收款-員工社保 972.52
老師 我就只體現補繳社保的分錄 計提 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保個人 借:應付職工薪酬-社保個人 貸:其他應付款-養老 其他應付款-醫療 其他應付款-失業 繳納社保 借:管理費用-社保單位 其他應付款-養老 其他應付款-醫療 其他應付款-失業 貸:銀行存款 老師 您看我的分錄有錯誤嗎
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務