你好!是的。分錄都是一樣。正常是簽訂合同的時候就計提
老師你好,我們公司是一般納稅人簽購銷合同時候交印花稅。分錄應該怎么做:借:稅金及附加 貸:應交稅費……應交印花稅,借:應交稅金……應交印花稅 貸:銀行存款對嗎?
老師您好,建筑企業,外地預交印花稅的分錄這樣做對嗎? 繳納時:借:應交稅費-印花稅,貸:庫存現金 計提: 借:稅金及附加,貸:應交稅費-印花稅
老師異地預繳的附加稅和印花稅,月底還需要做計提分錄嗎? 繳納 借:應交稅費――附加稅/印花 貸: 銀行存款 月底計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費~附加稅/印花稅
老師,公司繳納的印花稅分錄是:計提:借:稅金及附加,貸:應交稅費—印花稅,繳納:借:應交費用—印花稅,貸:銀行存款,這個分錄正確嗎?
您好,老師印花稅的計提繳納分錄,計提 借:稅金及附加 貸,應交稅費-應交印花稅 繳納時 借,應交稅費-應交印花稅 貸,銀行存款,這樣對嗎?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思