你好,外購的貨物用在職工福利上,增值稅不需要交,但是進項也不允許抵扣所得稅,需要視同銷售 匯算清繳的時候需需要去填寫視同銷售明細表。
老師,有個地方不太理解,小微企業,免稅行業,這倆個賬務處理不一樣,肖哲老師說免稅行業免收增值稅,企業所得稅,小微不滿30萬免增值稅,但要交企業所得稅,那培訓機構行業屬小微企業還是免稅行業?
請問老師,圖片:如果餐飲企業為員工提供職工餐,從增值稅角度是免增值稅的對吧?放到職工福利,進項稅轉出嗎?
老師,小規模季度開票不超過30萬免征增值稅,季度末增值稅額減免,進了營業外收入-,這個收入是不征收企業所得稅的吧?
老師這個地方外購的貨物用于職工福利是增值稅免!企業所得稅稅征收么? 企業為職工提供服務是增值稅免!所得稅免么?
1、購買農業機械,得到政府機械補貼,增值稅及企業所得稅符合免稅收入嗎? 2、為農戶無償的機械農業服務,政府按照面積給我們農業服務補貼,增值稅及企業所得稅符合免稅收入嗎? 3、為農戶有償的機械農業服務,增值稅及企業所得稅符合免稅收入嗎? 我們的農業服務就是利用農業機械為農戶殺蟲,施肥等等農業服務。
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
老師,我是考試,請回答完,我考CPA稅法
企業為職工提供服務是增值稅免!所得稅免么? 增值稅不繳 所得稅視同銷售和商品一樣
那服務呢?
企業為職工提供服務是增值稅免!所得稅免么? 增值稅不繳 所得稅視同銷售和商品一樣 2023-08-17 15:07 所得稅需要視同銷售,福利費的都需要視同銷售的。