你好 交稅沒影響 就是你以后取數不能只看應付職工薪酬社保
老師你好 請問我們公司的員工社保繳納賬務處理是沒有計提的 銀行扣款當月就借管理費用(包扣員工自己繳納部分) 貸銀行存款(也是包括員工自己繳納) 然后工資也是直接扣除員工自己社保費做的計提 這樣對嗎
社保是當月扣繳當月的~我上半年沒計提就直接借管理費用_社保,貸銀行存款,下半年每個月都開啟當月計提當月,那數據對上半年有什么影響嗎
老師你好,我想問一下,就是我們當月就是發放工資的時候,我忘記提那個工會籌備金了,也就是工會經費了,我沒有計提,嗯,應該是三二月份計提3月份就是就是相當于是那個實際上付款,但是我2月份沒有計提,我3月份就是直接嗯走一個借管理費用工會經費貸銀行存款行嗎?
一、若是當月計提工資、社保、公積金,下月發上月工資,繳納上月社保、公積金,先計提工資、社保時、公積金,①計提時:借管理費用-職工薪酬(按應發數)借管理費用-社保費(單位部分)/公積金(單位部分) 貸應付職工薪酬-工資 貸應付職工薪酬-社保費(單位部分)/公積金(單位部分)②發放工資時:借應付職工薪酬-工資 (是應發數)貸其他應付款-社保+公積金個人部分 貸銀行存款(實發數)③繳納社保費公積金時:借應付職工薪酬-社保費(單位部份)/公積金(單位部分)借其他應付款-社保個人部分/公積金個人部分 貸銀行存款(實交社保),這種對嗎?二、若是當月計提當月工資、社保公積金,當月繳納社保公積金,下月發上月工資,這種情況如何記賬?
老師汽車的維修費用:對方開進來發票:生活服務*維修費,發票的生活服務對嗎?是不是應該開勞務*維修費
2024年公司報個稅都是零報 今天需要做匯算清繳嗎
3月份的銷售發票開錯了,數量和金額寫反了,現在怎么處理呢?當時發票數量是28000,金額1,總價款28000 實際應該是數量 1,金額 28000,總價 28000 發票重新開了,現在怎么做賬呢?
老師,我們公司拆了一個樓層 花了兩萬多 這個分錄應該怎么做呢
支付付老師的課酬,沒得票得行不
請問一下今年贍養老人扣出的金額是多少、不是獨生子女
不動產的地址是寫公司注冊地址還是實際租賃的那個地址?
老師現在個人獨資企業和合伙企業有什么稅收優惠政策
老師好,總分公司之間存在長期掛賬借款有風險沒,比如分公司的員工,總公司借錢給分公司發錢交社保,但分公司沒有收入,只有不停借款總公司維持,導致長期掛賬,有風險嗎
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
嗯,明白了,1.就是一年任意一個月,若這月計提下月不計提對報表,或者數據無影響對嗎?2.只是我們公司若想看全年一共多少社保費數據時候,不能只看應付職工薪酬-社保,因為有一部分沒計提,就不全是這樣嗎?3.是不是也可以不計提呢實務中
是的是的,實際作戰中,但最好是計體啊,因為它的準則里面就規定應付這薪酬的內容包含著社保 基本上企業都在計提
郭老師,我上天正好問到關于銀行電子回單是否可以單獨按照月份裝訂,因為比較厚,可為什么有的老師說必須要放在記賬憑證下面,不可以單獨裝訂,最近兩天很是糾結,因憑證代賬兩年沒裝訂,真太厚了
讓你放到記賬憑證以后查賬的時候方便,如果你單獨裝訂月份比較多,年份也比較多的,你到時候查的時候不好,不方便查。
為什么我覺得單獨裝好翻閱呢我都按季度裝訂的,如果稅務那邊會強制要求嗎?不強制,我回單單獨裝,問題嗎?
準則要求 記賬憑證后面粘貼原始憑證的