你好,學員,這個是什么原因引起的
老師,我們外賬上有庫存商品有600多萬,但是內賬說實際沒有庫存,外賬上應收有500萬,預收有1200萬,那表示庫存不夠嗎?
老師我想問一下,庫存現金賬上有100萬怎么辦呀,實際沒有那么多錢
老師,我們金額賬上很多庫存現金,但是實際備用金沒有這么多的,這樣的賬能接嗎?
老師,賬上庫存現金有角分,但實際上沒有角分,這樣的話該怎么處理?
老師好,我們公司賬上庫存現金200多萬,實際上并沒有那么多,這個事情怎么解決呀?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
從公司成立到現在一些采購的無票收入沒有入外賬
你好,學員,建議直接沖銷 或者分期盤虧處理
沖銷具體怎么沖
之前確認收入的,反方向沖回的
收入我們都是對政府的不能沖
那就做盤虧,費用處理
盤虧27萬不太好做吧
一般盤虧都是分期的,學員
要么也可以直接沖未分配利潤
沖未分配利潤,經濟實質是什么
就是沖回以前的收入,涉及以前年度用未分配利潤科目
借:以前年度損益調整 貸:庫存現金 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
是的,學員,你寫的很對的
這樣沖摘要怎么寫
直接寫調整以前年度庫存現金
可以這樣嗎?但是領導說要找票一點一點沖銷
可以的 , 你們找發票報銷,也是可以的,但是這個損益還是今年了