你好,針對暫估的部分,有取得相應發票嗎??
老師,暫估成本需要在財務軟件上做分錄嗎,但是沒有對應票據附在后面,我們只是12月暫估成本,3月份匯算清繳時候再調增暫估金額交企業所得稅。
跨年紅沖暫估分錄怎么做?(企業所得稅匯算清繳時已經調增了暫估的金額)
5月份做所得稅匯算清繳時,去年暫估的成本確認收不回來,匯算清繳的時候要調減成本。那么這個調減的分錄應該怎么做呢?
去年12月份有暫估,匯算清繳的時候交了企業所得稅,是不是要沖減暫估?分錄怎么做?
做企業匯算清繳的時候,有一筆暫估成本一直沒來發票,比如我要在4月份做匯算清繳的時候調減這筆暫估成本,那我沖暫估的分錄是在哪個月份做呢,
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
沒有,沒有
你好,那就暫時不需要做沖銷暫估分錄的。
那交稅的部分收入不需要沖減嗎?一定要取的票才能沖減嗎?
你好,交稅是因為做了應納稅所得額調增處理導致的,這種情況不需要針對暫估做紅沖的。 需要取得發票,才需要做暫估的沖銷處理,然后根據發票入賬?