你好 開車的發票 編碼發你軟件查 可以自己開? 你好同學: https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 這是免費的開票編碼查詢 軟件 ?,把你要銷售的商品名輸入進去自動出來稅收分類編碼,你試試。
老師好,我公司是一家快遞公司,有快遞經營許可證,營業執照上也只有國內快遞這一個經營范圍,現我公司正著手注銷公司,目前只是去郵政管理局把快遞經營許可證注銷了,工商,稅務方面都還沒開始進行,但目前公司還有一點點業務,需要開發票,但我們目前已經把快遞經營許可證注銷了,還能開快遞類的發票嗎?是去稅局代開?還是可以自己開?還是說只能做未開票收入申報?
我家小規模,賬上現在都是不盈利的,目前業務招待費是超額的,匯算清繳時調增了 就會交企業所得稅。稅負1%,可以嗎? 現在公司賬上有兩臺車今年可以一次性折舊做虧損嗎? 公司從賬戶上拿出來的錢、不開票的錢都存到了公司負責人的卡里,沒有直接往來,帳上的現金到年底預計會有80萬 其他: 注冊個體戶營業執照給公司開工資發票的經營范圍寫啥?上市公司的員工可以這么操作嗎?拿傭金開什么發票?靈活用工個人去稅務局代開票要怎么說?想和老板提建議不知道怎么說
老師你好,我們房地產公司,經營范圍只有房屋銷售租賃及管理,每個月施工總包方的水電費都是我們這邊代扣代繳的,現在施工總包方要我們開轉售水電費的發票給他們,但是我問當地稅務局這邊說沒有經營范圍不能開這個,而且轉售水電費是代開的,但是對方說我們是一般納稅人不能代開發票,這個到底可以開不呢
稅收編碼和經營范圍怎么去匹配呢,比如一臺儀器,別人開給我的是通用設備,我是直接買進來銷售出去的,這個儀器也屬于電工儀器儀表,我們公司經營范圍里沒有通用設備一項,但是有電工儀器儀表,那我能用電工儀器儀表的稅收編碼,那就和進項發票不一致,如果用通用設備,企業經營范圍又沒有這個選項。稅收編碼是一定要和經營范圍完全一致么,還是說只要一個類別也可以
手頭有一家個人獨資企業,現法人與一家單位要開發軟件,開技術服務發票,假如每月10000,是以個人名義去稅局代開劃算,還是以公司(小規模)開票,然后給法人發工資,1.這兩者哪個到手更多呢?(2.之前還說到交完生產經營所得稅剩余錢可以直接做分紅轉給法人,但是我們除了發工資也沒這么其他的成本了,怎么樣做賬才能合理取得更多收入呢?)3.個人獨資企業生產經營所得稅率多少?)
老師,那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,能從錯誤的公司賬戶轉到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發票,發現的時候已經跨月了,是不是開的那個月照常結轉成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊