同學你好 這個錄入期初數就可以
老師您好,我剛接手一個公司之前沒有賬,但之前有人在公司賬戶里放了1萬塊錢,還孳生了點利息,請問我現在開始建賬,之前賬戶里的1萬和賬戶利息怎么入賬,謝謝
老師好,我們是幼兒園,之前因為沒有盤點庫存,現在賬都做到10月份了,開始盤點庫存,這些庫存應該怎么做賬,賬是從6月份開始建賬的
法人買進了一個建筑公司,之前也沒有建賬,現在還是以新公司重新建賬,法人私下以50萬購買了之前的建筑資質,現在這筆支出要怎么做賬
老師,如果之前公司都是代理記賬那做的賬,沒有做庫存商品,現在公司實際上有庫存商品,之前進貨沒有要票,也賣的有貨,最近采購才要了發票,想做正規,現在庫存這塊怎么處理比較好?
一個企業老板,年末把盤存的固定資產在50萬和庫存,3100萬,還有應付賬款55萬,之前也沒有建總賬,現在有人入股過來了,說是占比30%,請問這個怎么做賬
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現了備份文件介質簇結構不正確的問題該怎么解決
為什么賬套引入的時候,會出現備份文件介質簇結構不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個家公司貼現,有風險嗎?會不會被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產成本已經結轉成本了,12月份要調整出來,怎么寫
樸老師接,老師進料加工手冊,一年當中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進料以后,手冊會在一年當中不同的月份分成不同的報關單生產成產品出口,在記賬的時候應該怎么領料,怎么區分不同的手冊呢?
裝修期間買的桌子空調要進裝修費嗎?
老師應納稅額等于不含稅收入乘以稅負率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規定?老師你之前發的法條都查不到
你好 公司營業執照經營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務費發票對吧
收入有100萬都沒有報,突然掛這個期初,老板墊付?沒有風險嗎?還是可以這些10萬庫存先私戶銷售消化掉?哪個更好
你得做未開票收入申報的 如果不行就不能錄入庫存
之前100萬收入沒有申報,現在我突然申報也不合適是吧,私戶收也沒有開票,也沒有財務沒有建賬,所以老師您的建議怎么處理最好
同學你好 那你按照外賬的來
沒明白您的意思,我是怎么操作最好
就是直接零建賬的意思
那這個庫存怎么處理呢?還是會銷售的???還是說這10萬的庫存還是先私底下消化掉?
這個要有發票才可以入庫做庫存商品
所以說先私底下消化,還是私戶先收了,發票不是重點,發票能取得,我的問題是這種情況是私低下先把已有的消化了好,還是說直接做法人墊資?因為法人墊資,還有費用發票,也是建賬之前的費用,我是打算做借款法人,庫存再做會不會多了?庫存有10萬,費用有40萬的樣子
對外賬和稅局來說發票是重點 你建賬是根據發票和上期申報的余額來的
法人不投資嗎 墊資也是可以的
我知道 我這個情況 我要問我 不是發票的事 是我這個情況 有發票 這個庫存應該怎么處理 比較合適
這樣會不會太多了,墊資,目前沒有投資,而且資金流是對不上的
這個沒事 墊資可以轉實收資本的 這個有發票了才可以入賬做庫存的 沒有沒法做
所以您的意思 這個之前的庫存 就直接做股東借款的 建賬之后 出一筆庫存 就做一筆股東入庫借款?
你得有發票才可以入庫做庫存
您為什么老是 說發票呢 我知道 這不是常識嗎 我從一開始 就是問您這個庫存 最好是怎么處理 比較合適
就是有發票才可以做呀 沒有發票不能做 你之前的都沒有發票 所以這個期初庫存不能錄入呀
我為啥老說發票 稅局就是看發票呀
我都說了 有發票 發票不是重點 我要表述的是 發票可以有 流水沒有 然后是建賬之前的庫存
這個沒法錄入期初數 不能錄入期初數