你好,現在可以錄入一個期初的固定資產,錄入50萬庫存商品,3100應付賬款55萬,還有其他的嗎?比如你單位的貨幣資金,還有其他的往來科目有嗎?
老師早上好,去年老板從他朋友那里買了6萬元的固定資產,沒有發票也沒付款做的應付賬款,會計上已經做賬計提折扣1萬了,匯算清繳也調增了計提的累計折舊1萬,現在老板經營不下去了,把固定資產還給他朋友抵扣這個欠的應付賬款,我這個會計分錄怎么做啊?做固定資產清理,不就有1萬的營業外收入要交所得稅?我之前匯算清繳已經調增了一萬了
老師我接了一個單位的內賬,之前沒有做賬,現在要開始做賬的,我盤點了倉庫賬,固定資產,應收應付也建好,自己通過這些數據建賬!但是現在我的資產負債表中,資產減去負債才1000萬左右,外債所有者權益卻是6000多萬,你說我怎么去做呢?
老師你好,我現在接了一個公司的內賬,這個公司是2022年6月份辦理的營業執照,前半年沒有任何票據,更沒有建賬,我現在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現金材料固定資產等都盤存了,包括實收資本,現在問題是:我那的資產負債表賬套構架用資產+負債=所有者權益不平,請問應該怎樣做?資產少30萬,請問這個30萬計入到什么科目比較合適?后期應該怎樣調整?
老師您好,咨詢您個問題 問題描述:我發現公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現象 共300多萬,當時暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計,他說賬上沒有成本可結轉了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發票。 老板從一些渠道取得部分發票后,會計分錄是這樣做的(比如取得10萬的發票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應收款,這些其他人的其他應收款實際上部分已還給老板個人了,但是當時沒有沖賬,老板說以后找發票沖)。
一個企業老板,年末把盤存的固定資產在50萬和庫存,3100萬,還有應付賬款55萬,之前也沒有建總賬,現在有人入股過來了,說是占比30%,請問這個怎么做賬
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
一個企業老板,年末把盤存的固定資產在50萬和庫存,310萬,還有應付賬款55萬,之前也沒有建總賬,這個股東以這些基數重新建立一個公司,現在有一個股東要占比30%,以現金的形式入股,請問這個怎么做賬
不做賬啊 錄入期初 先錄入這個差額做利潤分配未分配利潤里面 做平 然后做賬務處理 說具體的都有哪些業務的 你說的那個不屬于本月的業務
那入股的30%,怎么怎么算呢?
注冊資本的30% 股權比例30%
這是內賬,就是年末把盤存的固定資產在50萬和庫存,310萬,還有應付賬款55萬,以這個為基數,來定30%
那直接錄入進去,怎么知道原企業的實收資本呢
沒看懂 按上面金額的合集的30%?
就是年末盤存的這些數據來定新入股的30%,需要投入多少錢
你好 50?310-55)*30% 按這個來算的