你好,你期初建賬有沒(méi)有涉及本年利潤(rùn)科目,不平的話(huà)說(shuō)明你有些科目有做結(jié)轉(zhuǎn),只是把資金收支的做了是不是?
老師我接了一個(gè)單位的內(nèi)賬,之前沒(méi)有做賬,現(xiàn)在要開(kāi)始做賬的,我盤(pán)點(diǎn)了倉(cāng)庫(kù)賬,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付也建好,自己通過(guò)這些數(shù)據(jù)建賬!但是現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)減去負(fù)債才1000萬(wàn)左右,外債所有者權(quán)益卻是6000多萬(wàn),你說(shuō)我怎么去做呢?
老師你好,我現(xiàn)在接了一個(gè)公司的內(nèi)賬,這個(gè)公司是2022年6月份辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,前半年沒(méi)有任何票據(jù),更沒(méi)有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開(kāi)始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤(pán)存了,包括實(shí)收資本,現(xiàn)在問(wèn)題是:我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣做?資產(chǎn)少30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)30萬(wàn)計(jì)入到什么科目比較合適?后期應(yīng)該怎樣調(diào)整?
一個(gè)企業(yè)老板,年末把盤(pán)存的固定資產(chǎn)在50萬(wàn)和庫(kù)存,310萬(wàn),還有應(yīng)付賬款55萬(wàn),之前也沒(méi)有建總賬,現(xiàn)在有人入股過(guò)來(lái)了,說(shuō)是占比30%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬。 資產(chǎn)(固定資產(chǎn)50+庫(kù)存310)=負(fù)債應(yīng)付賬款55+所有者權(quán)益(),老師這個(gè)所有者權(quán)益是什么呢,如果新來(lái)的股東準(zhǔn)備占比30%,要投入多少錢(qián)
老師,下午好,我這邊是代理記賬公司的,之前的一個(gè)代理單位,21年的時(shí)候就說(shuō)要注銷(xiāo)然后一直沒(méi)有來(lái)拿資料回去,然后到現(xiàn)在23年說(shuō)要去做注銷(xiāo)了,之前會(huì)計(jì)說(shuō)交接回去了,但是對(duì)方又說(shuō)沒(méi)有。現(xiàn)在還有重點(diǎn)就是因?yàn)?1年開(kāi)始沒(méi)有做賬了,對(duì)方自己在社會(huì)組織年報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表填的貨幣資金4萬(wàn)元。現(xiàn)在民政局就說(shuō)填了有4萬(wàn)元那就需要拿出4萬(wàn)元才可以注銷(xiāo)。這個(gè)情況要怎么處理?
郭老師,我在這個(gè)單位工作的時(shí)候。他家的內(nèi)賬,之前是流水賬,就沒(méi)有出過(guò)明細(xì)賬,總賬,報(bào)表,然后,最近買(mǎi)了一個(gè)財(cái)務(wù)軟件。讓我盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)。現(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤(pán)點(diǎn)完的固定資產(chǎn),存貨,銀行余額,應(yīng)收,應(yīng)付余額,,銀行借款余額。然后他家外聘了一個(gè)70多歲的老會(huì)計(jì)。說(shuō)是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù),入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)始錄呢。我就想了一下,錄完數(shù)據(jù)了,余額這就平不了,就想問(wèn)一下您,是我想的那樣嗎?老師
從哪里看專(zhuān)管員核定的金額
定期定額是季度開(kāi)票?
小規(guī)模納稅人可以收專(zhuān)票入賬嗎?
郭老師您好,出口報(bào)關(guān)怎么操作啊
開(kāi)票是按季度還是月度
老師,固定資產(chǎn)有凈殘值的話(huà),折舊完以后帳面只剩凈殘值了嗎。
請(qǐng)問(wèn)定期定額開(kāi)多少免稅
老師,如果企業(yè)今年沒(méi)有經(jīng)營(yíng),那報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表 他的年初數(shù)就等于期末數(shù)對(duì)嗎?一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng),那就一直等于直到注銷(xiāo)是嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)提和發(fā)放工資和社保的分錄怎么寫(xiě)?
你好,我司裝修款,按合同約定分進(jìn)度打款的,那么發(fā)票附在最后一次打款那里嗎?先付的款做預(yù)付,完工了開(kāi)票再?zèng)_預(yù)付?
之前都沒(méi)有內(nèi)賬的,所有的數(shù)據(jù)重現(xiàn)在開(kāi)始整合
報(bào)表要根據(jù)賬務(wù)來(lái)編制的,必須把之前的賬務(wù)處理明白才可以,這樣反著倒退是不好處理的
現(xiàn)在我想知道的這個(gè)所有者權(quán)益必須按外賬的數(shù)據(jù)來(lái)嗎
你好,你有內(nèi)外資之分,內(nèi)賬不用的