對的,是的,也得紅沖的,但是如果你是軟件做賬,它它系統自動的紅。
老師,我在9月份有幾張發票做在同一張憑證上,有一張發票錯了,要這個月紅沖發票,重開藍票。那會計分錄我是把其中(紅沖發票)的那張部份紅沖,還是把原憑證上的全部發票都紅沖。再做一張憑證?
老師好!我想問一下,如果銷售退回,用紅字沖銷和做反向憑證,為什么軟件結轉出的利潤表會是兩種結果呢,我認為紅沖做出的結果是對的,正確的做法到底是應該紅沖還是反向做憑證呢?
老師請問一下,我得領導通知7月有筆憑證要進行調整,我就紅沖了7月那張憑證,那我在軟件里面點擊紅沖后,直接做一張正確的憑證就行了嗎, 還是說我必須要做一張紅沖哪張憑證的相反分錄后再做一張正確的憑證?
老師您好,跨年紅沖的普票和專票,紅沖的那一部分,我做了憑證,要不要把紅沖的發票也附到紅字憑證后面
上月一張銷售發票開錯了,這月藍字發票下推紅字發票,我需要再把紅藍字發票對等核銷,或者紅字發票生成憑證后會自動沖銷往期藍字憑證嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,我是金蝶軟件,是不是最后生成的那張結轉損益里,就有沖紅損益了
對的,是的。是怎么做的?
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。