為啥會發放跟計提不一致呢?
你好,老師,請問一下,我之前都是次月申報上月計提工資,但是次月實際上月工資是沒有發放,那我這個要怎么調整賬務或者更正申報表
你好,老師,請問一下,比如我每個月實際發放工資為10萬,計提時候:借:制造費用10萬,貸:應付職工薪酬10萬,發放時有個員工的代扣保險款1萬,借:應付職工薪酬11萬,貸方:銀行存款11萬,那這樣不是我的應付職工薪酬計提少了1萬嘛,但是這1萬又不該進入制造費用的啊,怎么處理才合適呢
老師您好,請教您個問題,我們公司是做產品研發的,是高企,有單獨設立研發輔助賬,然后我們公司每個月計提工資總額是6萬多,實際發放3萬多,還有3萬多是4個研發人員的工資是沒有發,每個月計提,2021合計計提了1-12月未發金額是35萬,然后2022年4月30日我們才把計提的35萬左右全部發放完,因為我們要研發加計扣除的。那現在關鍵問題是我4月份這筆計提的費用發了,我會計賬上要怎么做呢,第一次遇到這種問題,我不知道要怎么處理,麻煩老師指導一下,謝謝。
老師,請問去年12月賬上計提的年終獎比1月份發放的時候多了,我一月份賬務上需要怎么處理呢?比如計提十萬,實際發放5萬
公司工資是兩個月一發放,我每月都做了計提的賬務處理,計提是預估數,現在出現一個問題,我五六月預估的工資比實際發放多出了8萬多,請問這個差異怎么調?如果反結帳把六月預估工資調成實際發生的,那么我做的第二季度報表數據都會有變動,改后就和稅務報表數據不一致,這樣處理對嗎?有什么好的方法?
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學會計專業的。我選擇去記賬公司學習實操經驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調增以以前年度的費用,賬務怎么處理?
包工頭開進來的勞務發票,人員工資個稅是不是包工頭申報,
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
老師,商貿企業適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
每月月末做不出來工資,所以按照上月工資只計提沒申報,那發放的時候不是按照實際發放來申報嗎?我想知道計提的該怎么辦
計提和發放都按工資表來就是了哈,申報稅是在發放的次月申報
是這樣的,計提如果參照上月工資計提,本月申報實發數大于或小于計提數該怎么做,這個問題是聽一位老師這樣說過,但是我想不明白計提的工資和是實發不一樣該怎么辦
在發放的當月調整計提的工資