第一個有按季度的,也有按年的,還有按半年的,大部分是按季度。
請問一下如果公立醫院對外投資一家公司,且百分之百控股,然后醫院需要以“租賃”的方式來使用公司的房屋及設備用以醫院經營,1.公司所收到的租賃收入需要繳納增值稅嗎?2.或者說醫院已經百分百控股這家公司了,還存不存在自己租自己的房子還需要上稅這種說法?(公司實行小企業會計制度,醫院實行政府會計制度)3.如果需要繳納增值稅的話,一般納稅人租賃不動產和有形動產的稅率分別是多少呢?小規模納稅人租賃不動產和有形動產稅率分別又是多少呢?4.公司只有租賃收入,無其他收入,除了繳納增值稅,房產稅,土地使用稅,印花稅(財產租賃合同印花稅、實收資本印花稅),還有其他什么稅種需要上繳呢?盼望您的回復,謝謝!
老師 你好 請問我們是房地產開發有限公司 政府給了我們地塊開發 包括住宅商鋪、及農貿市場的開發,現在我們的農貿市場已經開發完畢但是還沒有竣工驗收,現在由運營公司招租進來開始運作了(符合銷售農產品)針對房開企業攤位是用來銷售的,那么在銷售之前已經運營且符合農貿市場運作情況下我們放開還承擔土地使用稅不)一般情況銷售開發產品要銷售出去之后才不繳納土地使用稅)但是根據財稅2019年12號文有針對農貿市場優惠政策 1.我們房開企業的此種情況符不符合要求減免土地使用稅?2.如果符合的話需不需要按照第二條款做工商注冊或者增加經營范圍(但是我們不經營,只銷售)感覺又矛盾?
某房地產開發公司注冊地在甲市,2022年3月對其在乙市開開發的一房地產項目進行土地增值稅清算,相關資料如下:1.2018年1月,公司經“招拍掛”以50000萬元取得一處占地面積為20000平方米的土地使用權,并繳納了契稅。2.2022年3月寫字樓90%的部分對外銷售,共取得含稅收入80000萬元,其余10%的部分辦公使用。其他相關資料:當地適用的契稅稅率為5%,省級政府規定其他開發費用的扣除比例為5%。要求:根據上述資料,回答下列問題。1.該公司取得土地使用權應繳納的契稅是多少?2.簡述該公司土地增值稅清算時,扣除項目包括哪些內容?(不需要計算具體金額)3.簡述該公司寫字樓自用的部分在持有期間,應繳納的稅費有什么?
老師,這個文件是什么意思?尊敬的納稅人 根據川辦發〔2020〕10號、省稅務局省財政廳2021年第2號公告,在四川省內注冊登記的中小企業(含個體工商戶)可免征疫情期間房產稅、城鎮土地使用稅(以下簡稱房土兩稅)。根據上述要求,請您在11月征期時根據自身情況進行相應操作:如符合2022年度疫情期間房土兩稅免稅條件的,無論5月征期時是否先行申報享受1-6月稅款,須于1-10日點擊“去申請”,進入免稅申請界面并報送相應的申請資料。如不符合2022年度疫情期間房土兩稅免稅條件但5月征期時已先行申報享受1-6月稅款的,點擊“關閉”,更正上半年申報信息并補繳相應稅款。如不符合2022年度疫情期間房土兩稅免稅條件且5月征期時未先行申報享受1-6月稅款的,點擊“不再提醒”,進入正常的申報界面。
您好老師,請問 1房產稅和土地使用稅都是年年申報嗎? 2符合什么條件可以不用繳納 3再自己住宅房里面開公司,需要繳納嗎?求解
籌建期買了輔助的生產用油 先儲備著等投產使用呢,是計入原材料還是管理費用-開辦費
老師,政府有2人看監控不是正式職工,工資由整個鎮的企業一起出錢發工資,現在以我企業的名義和中間商簽協議,等于中間商帶我企業發工資,我企業轉賬給中間商,請問我企業有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個七百的餐費,我不想計入業務招待還可以計入什么明細科目
你好 小型微利建筑企業,增值稅是多少
老師,裝修用的吊桿和龍骨開發票稅收編碼大類是什么
老師,一般納稅人,飲用水增值稅稅率13吧
老師,向股東個人借款放短期借款是不對的吧
老師,環保稅匯算清繳可以單獨抵10%嗎?在哪個表格里填
年銷售收入可扣招待費50萬 實際招待發生52萬 年中匯算按那個來作為扣除基數 請老師指教
機票電子普票能抵扣增值稅進項嗎
第二個,農村的不需要繳納。
第三個,如果不是農村的房東交了沒有,房東沒有交的話,稅務局會要求企業來交。
我在自己家也就住房,開公司,需要繳納房產稅嗎?
對的,是的,需要繳納的。